你好,這個可以直接修改分錄
發現9月份的一張記賬憑證錯了,但是現在已經做了第三季度的報表已經改過了,現在能不能直接改9月份的憑證還是在10月或11月改?
七月的發票開錯了,八月申請開具紅字發票信息表,八月增值稅申報表已經做了進項轉出,但我是九月才收到紅字發票和更正的藍字發票,也是在九月才做了紅字發票賬務處理,請問我在申報九月增值稅時如何把已經轉出的進項稅額轉回來,因為有轉出進項稅額所以現在申報表上的期末留抵跟賬務上的不一致。
發現增值稅進項分錄做錯了,九月份的還沒有記賬,但是已經出報表了,能不能直接改分錄?
老師,會計軟件的應交增值稅和稅務網報的不一致,還沒找到具體哪筆錯,但已經發現是今年六月份的錯誤,可能還包括更遠的。我可以不找了嗎?做什么分錄調整,否則我本月扣稅的分錄應交稅費都銷賬成負數了
供應商發票8月開錯了,總金額沒錯,8月的票我們已經認證了,現在10月份我 直接根據對方的紅字發票直接做一筆相反的分錄,再錄一筆正確的分錄可以嗎,這樣8月已認證的進項是不是就不用轉出了,在賬上的時候,報稅的時候正確的認了,再轉出8月已認證的進項稅額,這樣可以嗎
老師,現在開始2024匯算清繳,我是小企業會計準則,比如公司想交2000稅,我的分錄怎么寫好
請問下我們老板名下三家公司,我要做三家公司的賬,說另外兩家公司也要給我發幾百塊的工資,個稅怎么申報
報銷材料上,業務經辦人簽的字,如果款撥付重了,會計有責任,業務經辦人有責任嗎?
老師 第四題為什么選c 480000是怎么算的
請賈蘋果老師回答,其他人勿接否則差評!!庫存商品自用怎么做賬
找暖暖老師,找暖暖老師
老師每年的繼續教育學完之后下一步是干什么
司機的車掛在公戶名下,怎么賬務處理?
老師。我想問一下。高新技術企業,如果能用以前年度未彌補的虧損,,,是不是不需要填寫研發費用加計扣除里面的費用明細
老師,請問一下,我們租商場的其中一個店鋪,在店里賣東西,店鋪有布置的展位,現在效益不好,其中一一家公司租了我們的一個展位,放他們品牌的鋼琴,我們店員幫他賣,賣掉了有提成,合同簽訂的是展位服務,那我們可以給他開展位服務費嗎,公司營業執照上沒有展位。