你好,如果這個(gè)是貨物的借應(yīng)付賬款貸,庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
老師 收到對(duì)方開(kāi)來(lái)的一張紅字發(fā)票,直接做紅字嗎,進(jìn)項(xiàng)稅也是紅字嗎,稅額稅務(wù)申報(bào)做的是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?分錄怎么做的呢
老師我們是購(gòu)買方上個(gè)月購(gòu)買的貨物進(jìn)項(xiàng)稅額我們已抵扣 現(xiàn)在我們購(gòu)買方申請(qǐng)紅字發(fā)票然后給銷售方 然后銷售方開(kāi)具紅字發(fā)票 然而紅字發(fā)票是6月分的 現(xiàn)在我7月怎樣做賬 已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)出系統(tǒng)6月份計(jì)入沒(méi)
老師,購(gòu)買方收到紅字發(fā)票和對(duì)應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票,電子稅務(wù)局申報(bào)系統(tǒng)已把紅字發(fā)票抵扣稅額做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,請(qǐng)問(wèn)完整分錄應(yīng)該怎樣做?謝謝老師
您好,老師,請(qǐng)問(wèn)一下如果供應(yīng)商開(kāi)具了藍(lán)字發(fā)票,分錄借:管理費(fèi)用—保險(xiǎn)費(fèi) 20000借:應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額 1200 貸 應(yīng)付賬款 ,現(xiàn)在收到供應(yīng)商紅字發(fā)票 ,不含稅—1000 ,進(jìn)項(xiàng)稅額—60,增值稅申報(bào)表附表二做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 60,請(qǐng)問(wèn)老師紅字發(fā)票如何進(jìn)行賬務(wù)處理?謝謝
老師,收供應(yīng)商一張紙質(zhì)增值稅專用發(fā)票已抵扣,現(xiàn)需退貨,是需我方開(kāi)具紅字發(fā)票申請(qǐng)表并進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出后,供應(yīng)商才能開(kāi)紅字發(fā)票嗎?那我司沒(méi)金稅盤(pán),只在電子稅務(wù)局開(kāi)電子發(fā)票,那可以在電子稅務(wù)局開(kāi)紅字發(fā)票申請(qǐng)表嗎?
這個(gè)填的對(duì)嗎?期末和期初怎么相反了,把我看一下
老師,新公司稅務(wù)登記完成,怎么沒(méi)有開(kāi)票業(yè)務(wù),這個(gè)如何辦理
老師,你好,老板讓我寫(xiě)財(cái)務(wù)制度,包括費(fèi)用報(bào)銷制度,業(yè)務(wù)招待費(fèi)制度,預(yù)付款制度,采購(gòu)制度,還有什么制度嗎
我們是高新企業(yè),在7041表中國(guó)家需要重點(diǎn)扶持的高新技術(shù)企業(yè)減征企業(yè)所得稅當(dāng)中,這個(gè)地方是填應(yīng)納稅所得額的10% 還是應(yīng)納稅額的10%,為啥提示28行*10%或0
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),專門給大學(xué)食堂配送蔬菜和肉的。平時(shí)買來(lái)分揀裝的袋子,是跟蔬菜和肉一起配送到學(xué)校食堂的。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)袋子入賬是入哪個(gè)科目?低值易耗品還是直接計(jì)入到配送成本中?
老師公司開(kāi)展有獎(jiǎng)銷售 顧客中獎(jiǎng)了100不交偶然稅 能不能通過(guò)其他方式 不安偶然所得?
老師,那如果簽訂房租合同,是不是寫(xiě)建筑面積和總價(jià)就好了,單價(jià)不要寫(xiě)?
老師 公司進(jìn)行有獎(jiǎng)銷售 顧客中獎(jiǎng)100元商品 個(gè)人不交偶然所得咋辦?
員工公積金繳費(fèi)基數(shù)怎么計(jì)算
有銀行存款余額調(diào)節(jié)表模板嗎
紅字反方向沖回,收到藍(lán)字發(fā)票呢?
因?yàn)槟阒白隽诉M(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,不全部都是反方向,應(yīng)付賬款和庫(kù)存商品可以反方向。
老師,請(qǐng)您給我一個(gè)完整分錄可以嗎?
借應(yīng)付賬款 貸庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,這個(gè)就是完整的。
寫(xiě)上面的就是這個(gè),你哪個(gè)看不懂。
收到藍(lán)字發(fā)票呢?按正常做嗎?
轉(zhuǎn)出是借:應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸未交增值稅嗎?
對(duì)的是的,是這么做的。
謝謝老師
不用客氣工作愉快。