您好, 是的可以抵減增值稅
抵減防偽稅控設(shè)備費(fèi)用。借應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅-減免稅款是什么意思。不應(yīng)該是進(jìn)項(xiàng)稅么
防偽稅控抵減增值稅 可以寫(xiě)成 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸:管理費(fèi)用嗎? 還是必須得是借方管理費(fèi)用的負(fù)數(shù)?
老師好:是不是企業(yè)初次購(gòu)買(mǎi)防偽稅控設(shè)備,以后每年的防偽稅控設(shè)備及設(shè)備維護(hù)費(fèi)合計(jì)480元,都可以在每年增值稅應(yīng)納稅額中全額抵免?謝謝
防偽稅控設(shè)備費(fèi)用是不是可以抵減增值稅呀
抵減防偽稅控設(shè)備費(fèi)用的分錄怎樣做?
老師報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表不用填現(xiàn)金流量表也可以是吧
老師就是年報(bào)現(xiàn)金流量表期初現(xiàn)金余額沒(méi)填上現(xiàn)在改正了那所得稅年報(bào)表還有更正嗎好像沒(méi)什么影響
老師好,未分配利潤(rùn)145萬(wàn),能不能先暫估成本,股權(quán)轉(zhuǎn)讓以后再做紅沖呢,這是小規(guī)模公司應(yīng)該不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)吧
老師,稅務(wù)局會(huì)關(guān)注一個(gè)公司每月交稅多少的情況嗎,比如上個(gè)月交了1萬(wàn),這個(gè)月交了幾千
老師,請(qǐng)問(wèn)購(gòu)買(mǎi)的京東卡,開(kāi)什么發(fā)票內(nèi)容可稅前扣除
老師,這個(gè)我要按哪個(gè)填?
您好老師 實(shí)繳了注冊(cè)資本 需要繳納印花稅是吧?還有實(shí)繳了驗(yàn)證嗎?
房產(chǎn)稅都是那些需要交?沒(méi)有房產(chǎn)證,在自又土地自建辦公樓需要繳納嗎?
應(yīng)稅消費(fèi)稅商品售價(jià)是不是等于 成本+利潤(rùn)+消費(fèi)稅額=銷(xiāo)售額
這個(gè)黃的標(biāo)記是什么意思,
是填在減免增值稅那里嗎
對(duì),沒(méi)錯(cuò)兒,就是填寫(xiě)在那里面。
月末計(jì)提稅金及附加費(fèi)時(shí),計(jì)稅依據(jù)是什么呀
是根據(jù)你的銷(xiāo)項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)算的。
是不是就是當(dāng)期還需要交多少增值稅的計(jì)稅基礎(chǔ)
您這個(gè)什么意思呢
就是我當(dāng)期銷(xiāo)項(xiàng)減去了進(jìn)項(xiàng),再加上上期的留抵進(jìn)項(xiàng)的余額
對(duì),沒(méi)錯(cuò)兒,就是這么算的。
那我當(dāng)期預(yù)交的個(gè)稅和企業(yè)所得稅呢
你的企業(yè)所得稅是根據(jù)你的收入減去成本費(fèi)用計(jì)算。
那每次預(yù)交是放在哪里科目下的
記入到應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅