你好,就是全額抵扣的意思。
抵減防偽稅控設備費用。借應交稅費_應交增值稅-減免稅款是什么意思。不應該是進項稅么
防偽稅控抵減增值稅 可以寫成 借:應交稅費-應交增值稅-減免稅款 貸:管理費用嗎? 還是必須得是借方管理費用的負數(shù)?
為什么c對?初次購買稅控設備不是可以全額抵扣增值稅嗎?應該是借應交稅費-應交增值稅-減免稅款,貸固定資產(chǎn)
請問,買稅控盤全額抵稅的賬務處理,支付時: 借:管理費用 貸:銀行存款 一般納稅人抵減時: 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用 轉(zhuǎn)出 進項未交增值稅 借 應交稅費-未交增值稅 貸 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 是這樣嗎
老師,抵減稅控設備費用不是借方:應交稅費-應交增值稅-減免稅款,貸方:管理費用-開辦費嗎?
老師餐飲行業(yè)燃氣改造4000元應該怎么做賬?
老師,2022年1月1日購物固定資產(chǎn)原值:20000元,殘值率5%,應計提折舊4年,月折舊額395.83元,計提到第三年底就賣掉了,還沒有計提完,這怎么處理,賣掉的當月一下子把沒有計提完的金額都計提了嗎?
老師,您好,類似于餐飲行業(yè)的案例:材料:肉+辣椒+調(diào)料生成【尖椒回鍋肉】這個產(chǎn)品,公司做系統(tǒng)集成工程,貨物:投影機、中控電腦、投影幕、線合成一個【投影系統(tǒng)】,這個需要如何做賬?
會所買一個1500塊的立麥呢,記入什么費用,可以記入主營業(yè)務成本嗎
老師,公司帶括號有什么講究呢嗎,可以的嗎
老師給我算下這兩個數(shù)?謝謝
老師,這個月補了去年的收入,已經(jīng)更正了去年12月份的增值稅申報表,交了增值稅,賬上是這個月借:應收賬款貸::以前年度損益調(diào)整應交稅費——應交增值稅,還需要調(diào)整其他報表嗎?
有限合伙的法定代表人一定是自然人嗎,不可以是有限公司吧
老師你好,掛車車船稅是享受減半政策吧,為什么電子稅務局申報的時候不顯示減半呢
老師好,下載章程去哪個網(wǎng)站
勾選了的那種屬于進項,就是抵扣稅額的屬于金鄉(xiāng)。
就是這個設備多少錢就可以抵扣多少增值稅是吧,如果是正常的進項就是看稅額是多少就抵扣多少
你好 是的是的是的。