可以的,做到制造費用差旅費里面。
老師問下車間員工出差每天給50元生活補貼,可以不需要發票做賬吧,應該入什么會計科目?謝謝!
你好老師:小規模納稅人物業公司,政府撥給我們一筆生活垃圾運輸費專項款,由于我們只能開具收取物業費和管理費發票,對方也答應可以開物業費和管理費發票,但實際這筆屬于專項資金用于小區公共維修款和生活垃圾運輸款,,但是我開局的是收取物業費和管理費如何做賬,是不是應該直接走收入,可以這筆錢是屬于??钅?,那我應該如何做賬,我需要每一步的會計分錄謝謝。 之前我們每個月都有固定人員清運生活垃圾所以走的是應付職工薪酬科目
各位稅局領導,您們好,我司是會務服務企業(可以理解為客戶開會,我們負責搭建場地布置等),承接的會議在深圳市內各個地方(有時也會去周邊城市),員工每天都需要外出搭建,活動結束還需要過去撤回設備,員工就餐時間不定,我們公司規定給員工15元一餐一個人的標準給員工補餐費(只有出去搭建撤場才有,不出去沒有),想請問這是否符合誤餐補助范疇,計入差旅費,不需要發票稅前扣除。附件為員工報銷單明細,-會載明日期,地點報銷多少錢 圖片是稅局回復,請老師幫忙看看是不是說我們這樣的可以不要發票根據原始憑證入賬呢
14:01問答詳情22:53:50后或5次對話后問題結束12:54問答詳情23:50:51后或5次對話后問題結束12:44問答詳情23:56:06后或5次對話后問題結束你好,我想問一下就是員工出差補貼150元一天,出差天數2天,但是報銷是多報出2天300元,也已經支付了,我這個怎么處理呀?會計分錄怎么寫?娜娜呢52023-05-0612:40發布70次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師你好:多報銷的部分;要回退給你公司:你做其他應收款:借管理費用-差旅費:其他應收款貸銀行存款2023-05-0612:,那報銷單金額就寫了600元,不用改報銷單吧娜娜呢52023-05-0612:45發布49次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師你好;報銷單寫300哈:你是額外多支付了300出去;不是600哦:要改單子的2023-05-0612:46-那多支付的那300,我需要寫個說明嗎?還是怎么處理呀?娜娜呢52023-05-0612:55發布61次瀏覽是因為出差,然后給補的出差補貼,
老師,公司員工出差,公司給的餐費補貼(比如每天100元),在報銷費用的時候不需要發票的是吧?下賬直接計入差旅費就可以?
老師,人員工資不管是計入成本還是費用,都不影響利潤啊,對稅務沒有什么影響啊,只是內部核算的問題,那計入勞務成本又不能成本倒掛然后一直不結轉與其那樣我一次計入費用不可以嗎
老師,假如我名下有兩套房子,賣掉一套后,過了一段時間又重新買一套,請問現在買房是按第三套房子繳稅還是按第二套房呢?
老師勞務成本不結轉,稅務也發現不了我結沒結轉吧,與其這么麻煩我一次把人員工資計入費用可以嗎比如餐飲業或者婚慶公司
請教一下,非常感謝!發生產品包裝費6萬元不應該計入其他業務成本嗎? 隨同商品出售單獨計價的包裝物,不應該計入其他業務成本嗎?為什么題目里面是計入銷售費用的?
老師,難道為了防止成本倒掛,勞務成本可以一直不結轉嗎?
因為報銷人和領款人是同一個人,報銷單上就直接簽字在報銷人上了,沒有在領款人出簽字問題大不大,發票齊全,領導也審批過了
這是快賬軟件上 我錄3月份第15個憑證 怎么這里 稅金及附加這個科目 加不上去呢 只有稅金及附加的二級科目,一級科目,在科目管理里面是有的,但是做憑證選的時候選不了
小規模公司開了幾張票,但是沒做賬,企業年報財務報表零申報行嗎
其他綜合收益要不要算到利潤總額?
老師那代賬公司把餐飲員工的工資做到勞務成本,然后為了防止成本倒掛一直不結轉,勞務成本期末余額比較大,這樣合理嗎?最準如果公司注銷,怎么處理勞務成本