你好,這個不需要繳納印花稅。
老師,你好,稅局核的印花稅的征收品目只有一個技術合同。是不是可以理解為只有簽訂技術合同才需要繳納印花稅,其他合同就不需要繳納印花稅,這樣理解對嗎?
我公司是個科技公司(靈活用工_服務外包業務)承接各種外包項目,然后通過平臺再轉包給對方,與甲方簽訂的合同是那種服務協議,,但是開的發票是根據服務項目的不同,開的類目不同,,大多類似,現代服務.服務費 現代服務.信息技術服務 技術咨詢服務等,,請問需要繳印花稅?
簽訂一個服務合同,但不是技術方面的,就是普通的辦公服務,這個需要繳納什么印花稅?
我們的稅種信息里面有購銷合同的印花稅,但我們是全部做設計服務的,那我不用交這個購銷合同的印花稅對吧,應該交技術合同(服務)的印花稅對嗎?但沒有核技術合同,現在就不用交這個購銷是么?
老師您好 簽訂的騰訊企業郵箱服務合同 它是否屬于技術服務合同 需不需要繳納印花稅 謝謝
在電子稅務局哪個界面可以申請核定金征收?
什么情況下,可以作為視同銷售處理?
請問外貿企業出口退稅率13調減9,差額4%沒得退的部分如何賬務處理?
老師 我想咨詢一下民間非營利企業 有企業所得稅免稅資格 這個免稅金額是填政府補助的金額還是利潤總額?
我想要查酒店總的支出,從賬上怎么查數據不會有誤,且又快,是所有的支出,不僅是利潤表上的,還包括預收預付以及資產類還未形成費用的
老師,建筑勞務公司可以開具建筑服務*工程施工的1%專票嗎,實際是工地標牌的銷售和安裝
給一個公司開票,他的名字換了,因為之前簽合同和做賬時的名字是一個,后面換名了,這種怎么處理
老師好,老板報銷的單據下他的借款的賬,還需要付款申請單嗎,還是直接用費用報銷單就可以
老師,如果之前法人收了100萬 ,是a公司打款過來的房租,現在我們已經開具了房租發票100萬,那請問這里100萬怎樣通過分錄核銷掉?
我想要查酒店總的支出,從賬上怎么查數據不會有誤,且又快