同學(xué)你好 這個(gè)一般是沒有的
我們主辦會(huì)計(jì)上兩個(gè)月在家血壓上來腦溢血已故了,財(cái)務(wù)一大堆事,領(lǐng)導(dǎo)還在招聘,暫時(shí)也沒合適的人選,就在這節(jié)骨眼上單位2016年收到4張發(fā)票呢出了問題,對方稅局認(rèn)定為虛開增值稅發(fā)票,然后我們也聯(lián)系了當(dāng)時(shí)跟我們合作的業(yè)務(wù)經(jīng)理,他現(xiàn)在不在那家單位干了,也就是說那四張發(fā)票的稅額我們需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,2016年的所得稅需要更正申報(bào)在繳納滯納金,金額有點(diǎn)大,我們當(dāng)時(shí)扣押了對方貨款也不足以支付這次的稅額!我們2016年的更正申報(bào),需要把當(dāng)時(shí)發(fā)票的金額做納稅調(diào)增,那么這個(gè)金額能轉(zhuǎn)入當(dāng)年的管理費(fèi)用里沖賬嗎?
我單位于2018年找了個(gè)人運(yùn)輸,對方提供的發(fā)票,在2020年被認(rèn)定對方虛開,但是我們不知情,因?yàn)槲夜臼茿級(jí)納稅人,所屬區(qū)的稅務(wù)局讓我公司做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出和成本紅沖,但是本周稽查局又來找我們,說要證明自己是善意的才能不罰款,我公司是高新企業(yè),不能有行政處罰的,請問老師這個(gè)能被認(rèn)定為善意嗎? 二:在自查過程中我公司發(fā)現(xiàn)還有一次運(yùn)輸發(fā)票,也是個(gè)人提供的發(fā)票,現(xiàn)在對方聯(lián)系不上了,糾結(jié)要不要主動(dòng)轉(zhuǎn)出?如果主動(dòng)轉(zhuǎn)出,是去改當(dāng)期增值稅申報(bào)記錄和當(dāng)年匯算清繳,還是在本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出和成本紅沖,更有利于我司?還是等出事了再做處理?
一般納稅人,20年有一筆進(jìn)項(xiàng)對方被認(rèn)定走逃企業(yè),今年6月做的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出和繳納的城建稅,請問有滯納金嗎?因?yàn)楫?dāng)時(shí)交稅的時(shí)候電子稅務(wù)局沒有提示,這個(gè)在網(wǎng)上能查嗎?還是需要去大廳問
請問老師,我是公司的法人,一個(gè)是個(gè)體的,一個(gè)是企業(yè)的,但是這兩家公司沒有去開公戶,所以都是以我的個(gè)人銀行卡為收款人,然后有時(shí)一個(gè)月上千萬金額轉(zhuǎn)進(jìn)我的銀行卡,但是我都是當(dāng)天轉(zhuǎn)出去的,那么像這種情況,我這邊需要申報(bào)我所收到的金額為基數(shù)繳納個(gè)人所得稅嗎?要是不繳納個(gè)人所得稅會(huì)咋樣?因?yàn)橛修D(zhuǎn)進(jìn)來的款項(xiàng)不是收入,那么稅務(wù)局那邊只管我這邊進(jìn)賬都要繳納稅嗎
老師,咨詢一個(gè)小規(guī)模轉(zhuǎn)一般納稅人的問題: ①小規(guī)模因?yàn)檫B續(xù)12個(gè)月銷售收入超過500萬,強(qiáng)制轉(zhuǎn)為一般納稅人的,怎么繳納增值稅?500萬元之前的數(shù)據(jù)和500萬元之后的數(shù)據(jù)分別進(jìn)行繳納嗎? ②對于500萬元之后的金額,當(dāng)時(shí)因?yàn)闆]有強(qiáng)制轉(zhuǎn)為一般納稅人,還沒有辦理手續(xù),開具的發(fā)票可能是3%,那么在繳納增值稅的時(shí)候,這個(gè)開具了3%的增值票發(fā)票(超過了500萬元的金額部分),是否按13%繳納增值稅(沒有進(jìn)項(xiàng)稅額),還是說等到稅務(wù)局辦理完一般納稅人之后,對之后開具的發(fā)票按13%等一般納稅人的稅率進(jìn)行交稅。
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個(gè)貨物委托別人的時(shí)候已經(jīng)交過了,所以不交對嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部價(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷單上報(bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報(bào)銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
那這個(gè)如果有電子稅務(wù)局可以查到嗎
那這個(gè)如果有電子稅務(wù)局可以查到嗎
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
去哪查呀
哪個(gè)模塊,稅費(fèi)繳納那沒有
那就沒有滯納金 有沒有滯納金一般看各地稅局