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某電器商場屬于增值稅一般納稅人,2019年6月發生以下購銷業務:(1)向甲企業銷售空調機100臺,每臺不含稅價格3000元,商場派人負責安裝,每臺收取含稅安裝費113元;(2)向乙企業銷售1000臺電腦,由于乙企業購買量大,在每臺不含稅價0.4萬元的基礎上再給予對方10%的商業折扣。(3)將外購的50臺電扇用于捐贈,市場含稅價格226元/臺;(4)上月外購的10臺A牌冰箱因保管不善被盜,購進不含稅價格2000元/臺,已取得增值稅專用發票并抵扣;(5)將購進一批電風扇用于集體福利,取得的增值稅專用發票上注明金額2萬元;(6)購進電冰箱15臺,取得增值稅專用發票注明價款30000元,已通過認證,因資金周轉困難只支付廠家70%的貨款,余款在下月初支付;(7)從小規模納稅人手中購進電吹風,取得普通發票,注明金額10000元;(8)進口空調100臺,每臺空調關稅完稅價格4000元,關稅稅率6%。要求:計算該電器商場2019年6月應納增值稅額。

2021-12-13 10:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-13 11:04

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齊紅老師 解答 2021-12-14 10:24

(1)銷項=(100*3000%2B113/1.13)*0.13=39013元 (2)銷項=1000*0.4*0.9*0.13=46.8萬元=468000元 (3)銷項=50*226/1.13*0.13=1300元 (4)進項轉出=2000*10*0.13=2600元 (5)不允許抵扣 (6)進項=30000*0.13=3900元 (7)不允許抵扣 (8)進口增值稅=100*4000*1.06*0.13=55120元 應納增值稅=39013%2B468000%2B1300%2B2600-3900-55120=451893元

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2021-12-13
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