你好,正常在建完工是全部轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),如果還有那就沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)完!查一下是否忘記結(jié)轉(zhuǎn)或者新增的未結(jié)轉(zhuǎn)!
你好老師,還得請(qǐng)教一下,所有的付款都是預(yù)付款,然后發(fā)票來(lái)時(shí)做在建工程,裝修完畢以后再全部結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)嗎
老師我們酒店這個(gè)月已經(jīng)裝修完畢開(kāi)業(yè)了,但是還有好多裝修材料的發(fā)票沒(méi)有回來(lái),之前裝修的費(fèi)用我記入在建工程~裝修工程里了,但是還有好多裝修材料發(fā)票沒(méi)回來(lái), 在建工程我沒(méi)法轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)啊,我是等發(fā)票回來(lái)一起轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),還是先轉(zhuǎn)一部分剩余的回來(lái)發(fā)票在轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)啊
老師您好,某行政事業(yè)單位之前做一個(gè)工程付款的時(shí)候全部費(fèi)用化了,沒(méi)有做在建工程,現(xiàn)在工程完結(jié)要錄固定資產(chǎn),怎么做賬呢?沖減費(fèi)用嗎?可以指導(dǎo)一下嗎?謝謝
請(qǐng)問(wèn)一下,養(yǎng)雞場(chǎng)的廠房建設(shè),我把收到發(fā)票的轉(zhuǎn)在建工程,沒(méi)有發(fā)票的預(yù)付款,或者應(yīng)付款,現(xiàn)在有部分雞進(jìn)場(chǎng)了,但還沒(méi)完全建好,是不是等建好后才把在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)
老師,你好,建筑行業(yè),之前沒(méi)完工時(shí)有些裝修啥的入了在建工程,是不是等完工后,之前全部入建工程的全部結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn),那結(jié)轉(zhuǎn)后在建工程還有余額是怎么回事?
供應(yīng)商已經(jīng)開(kāi)具發(fā)票,但是公司尚未入賬,請(qǐng)問(wèn)可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
稅務(wù)稽查后補(bǔ)繳了以前年度的增值稅和企業(yè)所得稅怎么做賬?
老師,個(gè)體戶營(yíng)業(yè)執(zhí)照網(wǎng)上怎么辦理,謝謝
老師,挖機(jī)租賃公司有很多買(mǎi)油的庫(kù)存,但是增值稅已被提前抵扣,這種情況怎么消化庫(kù)存呢,已經(jīng)沒(méi)有可以抵扣的增值稅了
基本零基礎(chǔ)備考中級(jí)會(huì)計(jì)師三門(mén),四個(gè)多月時(shí)間夠么?一天學(xué)習(xí)8小時(shí)?
我們是貨運(yùn)公司,有一批貨從南沙出口胡志明海運(yùn)會(huì)里的文件費(fèi),碼頭費(fèi)報(bào)關(guān)費(fèi)等能打包一起開(kāi)零稅率嗎?
南沙出口到胡志明,海運(yùn)費(fèi)里面的文件費(fèi),碼頭費(fèi)報(bào)關(guān)費(fèi)等這些費(fèi)用能打包一起開(kāi)零稅率嗎?
基本零基礎(chǔ),還有4個(gè)多月就要考中級(jí)三門(mén)了,來(lái)得及么?
企業(yè)已實(shí)繳,現(xiàn)在想變更法人和股東,是不是要交個(gè)稅,看財(cái)務(wù)報(bào)表的未分配利潤(rùn)嗎
老師好,請(qǐng)問(wèn)這道題A選項(xiàng)會(huì)計(jì)分錄怎么做?為什么應(yīng)當(dāng)計(jì)入所有者權(quán)益?
新增沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)是不是要等那個(gè)工程項(xiàng)目完工才能結(jié)轉(zhuǎn)?那開(kāi)始計(jì)提折舊的原值是竣工驗(yàn)收的數(shù)不一致應(yīng)該如何將在建工程結(jié)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)能做平?
你好,轉(zhuǎn)入新增固定資產(chǎn)后,增加計(jì)提折舊,按理你未完工是不是確認(rèn)固定資產(chǎn)除非后期改造!你要檢查是否有做錯(cuò)賬沒(méi)有!
在建工程結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),我是將原值有多少然后從在建工程湊夠原值的數(shù)再轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),后發(fā)現(xiàn)在建工程還有余額。
你查一下每次結(jié)轉(zhuǎn)的金額是不是有漏轉(zhuǎn)和少轉(zhuǎn),進(jìn)行再轉(zhuǎn)就可以!
是有發(fā)票回來(lái),然后再入在建工程時(shí)然后又有余額了。在建工程結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)超了之前計(jì)提的原值,要怎么處理?資金印花稅什么時(shí)候交的?
那么你就按實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)。超出多計(jì)原值按照調(diào)減紅沖掉,保持一致!資金印花稅在發(fā)生時(shí)就交!