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老師您好,某行政事業(yè)單位之前做一個工程付款的時候全部費用化了,沒有做在建工程,現(xiàn)在工程完結要錄固定資產(chǎn),怎么做賬呢?沖減費用嗎?可以指導一下嗎?謝謝

2021-02-08 23:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-02-09 00:00

考慮沖減之前費用,計入本期固定資產(chǎn)處理即可

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齊紅老師 解答 2021-02-09 00:00

借,固定資產(chǎn) 貸,累計盈余

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快賬用戶7106 追問 2021-02-09 00:11

之前的分錄是這樣的,借事業(yè)支出 貸零余額用款額度。然后出現(xiàn)了跨年的情況,也是要這樣操作嗎?還是使用哪個過渡科目呢?

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齊紅老師 解答 2021-02-09 00:35

上面的分錄是預算會計的分錄,預算會計的分錄不調(diào)整,直接調(diào)財務會計的分錄按上面的調(diào)整。

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考慮沖減之前費用,計入本期固定資產(chǎn)處理即可
2021-02-09
你好,是可以暫估計入在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的。
2021-08-14
你好,同學。可以這樣處理的。
2020-09-24
1.沖銷未支付的工程款:借:單位管理費用/工程成本等相應科目(沖銷未支付的工程款)貸:預付賬款/應付賬款(相應科目) 2.支付化解債務的指標:借:預付賬款/應付賬款(相應科目)貸:銀行存款 3.對于未支付的工程款和實際支付金額之間的差額,您可以將其擺在“其他應付款”科目中。具體操作如下:借:其他應付款(差額部分)貸:預付賬款/應付賬款(相應科目)
2023-12-05
您好,按權責發(fā)生制掛賬,不考慮發(fā)票影響
2022-11-13
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