學員你好,應交企業所得稅=(10+1.6)*稅率
某企業2019年12月接受捐贈設備一臺,收到的增值稅專用發票上注明價款10萬元,增值稅1.6萬元,企業另支付運輸費用0.8萬元,該項受贈資產應交企業所得稅為
2019年10月,某居民企業(增值稅一般納稅人)接受捐贈一批材料,取得捐贈方按市場價格開具的增值稅專用發票上注明價款100萬元、增值稅稅額13萬元。該企業委托某運輸公司(增值稅一般納稅人)將該批材料運回,取得運輸公司開具的增值稅專用發票上注明運費金額10萬元、增值稅稅額0.9萬元。求分錄
12月20日,收到某企業捐贈設備一臺,增值稅專用發票上注明的價款為4000元,增值稅520元
某公司2019年10月接受捐贈的設備一臺,取得增值稅專用發票,注明該設備價值10萬元,增值稅額1.3萬元;發生運費1萬元,取得運輸企業開具的增值稅專用發票,均未做賬務處理。2019年調增應納稅所得額()(假設:固定資產折舊為直線法,預計使用年限10年,凈殘值為0)。先寫分錄再調整金額
某公司2019年10月份接受捐贈的設備一臺,取得增值稅專用發票,注明該設備價值10萬元;發生運費1萬元,取得運輸企業開具的增值稅專用 發票。(假設:直線法,預計年限10年) 請問老師,分錄怎么寫
我想問一下,未開票收入是怎么形成的?謝謝你了
老師,登錄電子稅務局用辦稅員或者財務負責人的身份就可以登錄,那公司的申報密碼是干什么用的
客人預定了14號到15號的酒店房間,但是十四號凌晨三點辦理了入住,怎么辦?
沒有進項發票,小規模企業怎么計算企業所得稅
如果公司原材料入庫前挑選整理流程為初步驗收→質量篩選→分類整理與入庫→記錄。包括了分類整理并上架。那么上架過程所產生的人工費用是否屬于入庫前挑選整理費用呢。
您好老師,3月份個稅已申報完(已在4月9日完成申報),已知有部分人員工作項目在3月末撤場,這部分人員在做完個稅申報后就做個稅系統減員嗎?如果征收期的時間還沒過會不會有什么影響?
老師,我公司農產品收購開票后,33872公斤*9元/公斤=304848元,稅額304848*9%=71196.57元。1月份未認證入賬沒做待認證分錄,現在要用這個稅額認證后怎么做分錄?處理這筆賬,請老師給出分錄,謝謝!
酒店給夜市入的股怎么做賬,夜市是個體工商戶
老師,為什么37題22年6月30號已經出售了,算損益的時候折舊不是1.5年嗎,為什么參考答案還要按2年算,22年一整年都算了折舊沖減損益呢
老師,單位是2021年成立的,集體經濟組織,我剛入職接手,平時來往業務不多,馬上季報了,無從下手,之前的會計都是0申報,我現在要怎么做呢?
0.8萬為什么不算呢
因為是你企業自己支付的
那0.8萬是不是屬于資本化費用啊,不計入那個成本
這0.8萬分錄 借:固定資產 貸:銀行存款 請給個五星好評
是不是計入當期企業成本了
不算入賬價值
不是,要算入賬價值的 這0.8萬分錄 借:固定資產0.8 貸:銀行存款0.8
那不就得計算了嗎
這個算入賬價值,不算應納稅所得,因為不屬于捐贈的