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某企業2019年12月接受捐贈設備一臺,收到的增值稅專用發票上注明價款10萬元,增值稅1.6萬元,企業另支付運輸費用0.8萬元,該項受贈資產應交企業所得稅為

2021-12-11 13:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-12-11 13:59

學員你好,應交企業所得稅=(10+1.6)*稅率

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快賬用戶9131 追問 2021-12-11 14:02

0.8萬為什么不算呢

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齊紅老師 解答 2021-12-11 14:03

因為是你企業自己支付的

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快賬用戶9131 追問 2021-12-11 14:05

那0.8萬是不是屬于資本化費用啊,不計入那個成本

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齊紅老師 解答 2021-12-11 14:07

這0.8萬分錄 借:固定資產 貸:銀行存款 請給個五星好評

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快賬用戶9131 追問 2021-12-11 14:15

是不是計入當期企業成本了

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快賬用戶9131 追問 2021-12-11 14:16

不算入賬價值

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齊紅老師 解答 2021-12-11 14:19

不是,要算入賬價值的 這0.8萬分錄 借:固定資產0.8 貸:銀行存款0.8

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快賬用戶9131 追問 2021-12-11 14:34

那不就得計算了嗎

那不就得計算了嗎
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齊紅老師 解答 2021-12-11 15:31

這個算入賬價值,不算應納稅所得,因為不屬于捐贈的

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學員你好,應交企業所得稅=(10+1.6)*稅率
2021-12-11
你好,這里的10萬,1萬都是不含稅金額?
2021-03-31
您好,這個是捐贈的也沒寫嗎是吧
2023-09-04
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