您好 銷售方把發(fā)票記賬聯(lián)復(fù)印 蓋發(fā)票專用章給購(gòu)買方入賬就好了
老師你好,我公司10月份開(kāi)給客戶的增值稅專用發(fā)票一份,寄給客戶丟了怎么辦?
老師,我們開(kāi)給客戶的發(fā)票,客戶一直沒(méi)付款,也不會(huì)付款了,現(xiàn)在公司要注銷,讓客戶把發(fā)票退回來(lái),但客戶弄丟了,這個(gè)怎么處理?
老師,開(kāi)給客戶的增值稅發(fā)票寄給客戶了,客戶弄丟了。說(shuō)沒(méi)收到。公司也不愿去辦理掛失發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)怎么做賬。我是銷售方
老師 就是開(kāi)給客戶的增值稅發(fā)票客戶聯(lián)被客戶丟失了 應(yīng)該怎么處理嗎 可以復(fù)印我們的記賬聯(lián)給他嗎?
請(qǐng)問(wèn)下老師,銷售方開(kāi)給客戶的增值稅專票,對(duì)方客戶未認(rèn)證丟失了,要怎么處理?
我這個(gè)問(wèn)題問(wèn)到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個(gè)銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報(bào)表(在2017年的增值稅申報(bào)表里增加了這筆為未開(kāi)票收入),請(qǐng)問(wèn)這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
請(qǐng)問(wèn)休了婚假,績(jī)效能不能不發(fā)?
請(qǐng)問(wèn)老師怎么理解?廠家返利
以前年度支付的款項(xiàng)沒(méi)有發(fā)票的沒(méi)有調(diào)增可以在今年調(diào)增嗎
老師,幫我看一下這個(gè)是屬于小規(guī)模嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,我沒(méi)有工作,按次勞務(wù)所得進(jìn)賬100萬(wàn),分兩次支付,現(xiàn)金存款,怎么扣稅?
老師,我們公司打算買一個(gè)商鋪,70平方,價(jià)值,60萬(wàn),是劃算進(jìn)固定資產(chǎn)還是劃算做房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅?
老師您好,a105080有部分分類不是很準(zhǔn)確,沒(méi)有納稅調(diào)整項(xiàng),問(wèn)題不大吧
應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)次數(shù)增加對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)是好事把老師?他的公式怎么算
老師,購(gòu)買方不愿意。必須要重新開(kāi)一張,不然不付貨款。丟失的那張它不認(rèn)
哪有這樣的 自己丟失了 還不認(rèn)賬? 購(gòu)買方是大爺 請(qǐng)問(wèn)多少金額
價(jià)稅合計(jì)是5300元。沒(méi)辦法,對(duì)方是我們公司的主要業(yè)務(wù)來(lái)源。百分之60的業(yè)務(wù)都是這家的,另一個(gè)就是發(fā)票不是他們會(huì)計(jì)弄丟的,是他們業(yè)務(wù)部同事弄丟的,還沒(méi)報(bào)給財(cái)務(wù)。所以他們財(cái)務(wù)部不認(rèn)。必須要我們開(kāi)發(fā)票給他提交上去,才支付貨款。咋辦呀
發(fā)票金額不大 您驗(yàn)舊的時(shí)候需要帶發(fā)票去大廳嗎
不用。一般納稅人。
那就自己當(dāng)月作廢 一般稅務(wù)不上門 基本沒(méi)什么問(wèn)題的
作廢不了的,因?yàn)槭?0月份的發(fā)票,我已經(jīng)記賬繳納增值稅了。
那您自己在開(kāi)票系統(tǒng)開(kāi)具紅字發(fā)票信息表 然后開(kāi)具紅字發(fā)票 然后再開(kāi)藍(lán)字發(fā)票
可以直接紅沖嗎。后面會(huì)不會(huì)有啥風(fēng)險(xiǎn)
稅務(wù)不上門 基本不會(huì)有的
我就是擔(dān)心它上門。怕它后臺(tái)比對(duì),查到了。
可以讓它掛帳嗎
這個(gè)不會(huì)的 比對(duì)也不會(huì)知道您發(fā)票丟了啊
紅沖了那賬務(wù)怎么處理。
做藍(lán)字發(fā)票相同的分錄啊 金額紅字
老師,已繳納的稅款可以算了。繳了就繳了。這筆可以掛未付么。重新開(kāi)一張
那您往來(lái)科目不會(huì)平啊 還要做營(yíng)業(yè)外支出?
那怎么辦。我不敢紅沖。
金額不大 沒(méi)事的 放心吧 又不是偷稅漏稅