同學你好 發票開的什么發票
老師好!我司采購原材料,合同價款合計是10000元,供應商優惠1000元,我司實際付款9000元,優惠的1000元,計入哪個會計科目?這筆業務會計分錄怎么做呢?謝謝老師
老師,我們之前采購商品付款了,現在供應商每個退1元差價,共計545元到備用金,這怎么記賬啊
老師你好,我們扣了供應商的貨款,這個扣的這個金額怎么做 (舉例我 們9月的發生的應付的金額是2000元,但是因為品質問題,扣了1000元。然后我就付他1000元。這樣我這邊做賬分錄怎么做?)
老師您好,原材料供應商給了代金劵1000元,現在我們采購貨款共3000元,用了1000元代金券,實付2000元現金,這個怎么做會計分錄呢
老師您好,請教一下,5月份跟供應商采購了一批原材料,總金額是50萬元,然后5月份開了專票給我們,然后到了6月份發生了退貨,退貨數是20個,金額是1萬元,那現在供應商要怎么開具發票給我們呀
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
公司購進雞蛋再進行銷售,免征增值稅和企業所得稅嗎?
不開發票的
借銀行2000 借銷售費用1000 貸主營業務收入3000
老師 我們是采購方啊,買了原材料,
同學你好 這個得看發票咋開的 如果不開發票就按照三千入
不開發票的,原材料入了3000,可是現金2000元,還有1000怎么入呢,搞不懂哦
同學你好 計入營業外收入一千