借銀行存款等? 貸主營業務成本
老師,采購了商品,降價了,供應商又退給我們差價到備用金了怎么記賬呢
老師,之前購貨付款了,現在商品降價,供應商每個補了1元差價,共計545元,打到備用金了,這怎么記賬呢?
老師,我們之前采購商品付款了,現在供應商每個退1元差價,共計545元到備用金,這怎么記賬啊
老師你好,朋友公司購進一批商品,因商品存在問題?,F退還供應商(因為公司與供應商是長期合作關系所以所有采購都是掛賬),這次退貨價值1350,因為此前有未結算的貨款880,故而供應商扣除后,退回多余款項470??晌覜]看懂他們會計做賬,她們會計是:借 庫存現金 1350 貸:應付賬款 1350。老師這個怎樣理解????
老師您好,原材料供應商給了代金劵1000元,現在我們采購貨款共3000元,用了1000元代金券,實付2000元現金,這個怎么做會計分錄呢
老師資產負債表本期都是0,是不是把上期期末數填到本期期初里
一般納稅人采購取得普通發票不能抵扣進項稅直接去成本? 那普票既然不能抵扣進項稅 對應投分送個人消費集體福利是不是就不用視同銷售了?采購取得普票銷售的時候可以開普票也可以開專票?
老師,您好!我想問下運維項目技術服務我開給甲方6個點稅率,我實際發生的運維勞務1個點或3個點專票可以抵扣不嗎
現實中 發票都是 到稅務系統 里面 是否需要找到對應的發票 ? 有流水和回單 沒有對應發票 該如何做賬???,有發票 沒有對應流水和回單 又該如何操作啊
銷售員工資高個稅交的多 有沒有什么節稅的方案
把每個月的進項稅額做在待認證進項稅額的科目,這個月底是什么結轉的?按照當月抵扣認證的進項票金額來轉嗎?
老師,我去年單位購買的月餅,對方開的專票,進項我按開票金額全入了,有部分送員工,我進項要轉出,會計分錄怎么做
老師你好、請問別人拿我們公司資質投標、現在中標了、投標保證金要從我們公司付出去、她把這個投標保證金打到我們公賬上、我們在從公司賬戶付出去、請問這樣有風險嗎
老師,我想問問應該職工薪酬,本年增加,本年減少,年末余額,都代表什么意思呢
老師,審計報告不備案就不合規嗎
老師,發票還是之前的發票沒變,我們能計入營業外收入嗎?借:庫存現金 貸:營業外收入
也可以計入營業外收入
有的老師說借:庫存現金 貸:庫存商品,有的老師說發票沒沖紅不需要抵成本,借:庫存現金 貸:營業外收入,這應該按哪個呢?
同學,這些做法都是可以的