借管理費用,辦公費貸銀行存款 抵扣借應交稅費應交增值稅借管理費用讀書
公司為科技型小規模納稅人,2020.11開具一張增值稅專用發票(金額為:1980.2,稅金為:19.81),發票內容為:技術開發服務費。2020.12收到款項(金額:2000),2021年在繳納增值稅時,應交增值稅:19.81用稅控盤維護費做抵減,請問請改如何做賬
小規模納稅人稅控盤服務費減免增值稅,如何做賬,收到發票是計入了管理費用,實際抵扣如何做賬
小規模的軟件做賬,發票軟件服務費,如何抵減增值稅,分錄怎么寫?
收到小規模納稅人開具的3%增值稅專用發票,抵扣10%點,如何計算稅額,如何做賬
老師,我們是一個五金商行個體戶,購買的貨物超多,購進的各種貨物是不是要先入庫存商品再結轉成本?還是直接計入主營業務成本?假如計入庫存商品,那二級科目怎么設置比較簡單,因為貨物品種太多了,不能一一列舉設置,麻煩老師指導一下怎么設置二級科目?能不能只設置一個二級科目就行,分不清電線電纜屬于哪一類?
老師,請問跨季度普票紅沖重新開怎么做賬務處理
老師,2024年工商年報,納稅總額計算包含2024年度匯算清繳的企業所得稅款嗎?因為2025年4月才繳納2024年度匯算清繳的企業所得稅,所以在申報2024年工商年報時納稅總額需要計算包含在里面嗎?
老師請問下股權轉讓印花稅是轉讓價格是好多就報好多的印花稅?比如轉讓價是50,我這按50申報印花稅"?
老師 請問深圳生育津貼是需要在申領的公司累計繳滿一年還是連續一年呢
樸老師 報關單報多少 和打印出來的報關單還能不一樣嗎
本月開出的銷項發票和取得的進項專票金額是一樣的,下個月申報增值稅是不是可以做勾選抵扣不用繳納稅款了?
我們公司沒有工會,每月共發工資2萬左右。需要申報繳納工會籌備金嗎?可不可以不申請也不交
固定資產入賬前年放錯了固定資產分類,去年所得稅匯算清繳 填報資產折舊明細表也按錯誤的填寫了。今年匯算清繳填報資產折舊明細表固定資產原值可以不銜接去年的金額,直接調賬后,按照正確的固定資產分類的原值和折舊填嗎?
老師,這個是從稅務那邊共享過來的數據,我們是有研發費用的這個是我自己填上去嗎,然后這個研發費用是田園直還是家具后的數字如果這個數字填上去的那么利潤和凈利潤就不是-629545.11了,這里要怎么填才對?
不計入營業外收入了嗎
對的是的,借管理費用負數剛才打錯了。
開始計入管理費用,然后轉入營業外費用,但是這樣增值稅就不平了
增值稅怎么會不平?小規模,比如,你需要交20的增值稅抵扣了15只需要交五的不就可以啦,借方貸方,抵扣。
借:管理費用 280 貸:銀行存款 280 ,借:應交稅費-應交增值稅-增值稅 280 貸:營業外收入 280
可以的,這個也可以的,但是不影響你的應交稅費吧。