你好,這個是可以調整的呢
老師,在往來中,其他應付款和其他應收款都掛有同一個人的名字,是不是可以合并,然后選擇一個會計科目就可以
公司跟法人的往來款是掛一個科目好還是可以掛兩個科目的?其他應付款和其他應收款可以同時掛嗎
老師,請問可以銷售業務掛(應收應付預收預付)往來科目。公司其他費用借款員工等都用(其他應付其他應收)科目。業務和其他分開可以嗎?還是銷售業務掛(應收應付),其他費用借款員工等掛(其他應收其他應付)。預收預付科目所有業務都要掛?
老師你好,往來科目追尋唯一性,如果其他應收款和其他應付款都有掛同一個人,其他應收大于其他應付,那可不可以調整一下
老師,你好。我想問一下,往來款戶,可以一個人名下掛其他應付款,也掛其他應收款嗎?
老師,那餐飲業收款,客戶比較多,有的開發票有的不開發票,難道也要按客戶名字設置二級明細科目嗎?可以一次計入預收賬款(待清算),然后開發票的轉入借,預收賬款(待清算)貸,主營業務收入這樣可以嗎
老師,那餐飲業收款,客戶比較多,有的開發票有的不開發票,難道也要按客戶名字設置二級明細科目嗎?可以一次計入預收賬款(待清算),然后開發票的轉入借,預收賬款(待清算)貸,主營業務收入這樣可以嗎
我們公司受讓了一家別的公司的股份, 占股份30% 0元,還需要做分錄嗎。
生豬買賣交易,外省購買了生豬,到本省來進行售賣,未取得檢驗疫證,在本地開的檢驗證,怎么做賬務處理,稅務上有什么風險
老師,婚慶公司預收賬款要按客戶設置二級明細科目嗎
現在是電子發票,專票寫一個名字,一個稅號可以嗎?
請教一下,非常感謝!煩請詳細解說一下,辛苦啦! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。 3-對于第一題,預收到貨款裝修費440000及相應的預繳增值稅8800? 的相關會計分錄應該怎樣寫?,非常感謝! ?
你好,老師24年第3季度報稅的時候,收入表中會計漏填交的稅金金額,怎么辦呢
匯算清繳時想把利潤增加100萬,怎么調整
老師我是做資金憑證的,我們用的金蝶云星空,按說應收賬款科目余額表本期發生額的借方應該等于我的銀行流水的收入呀,我的為啥不等于
借:其他應付款 貸:其他應收款
是的,在摘要欄簡要寫一下原因,以防后面忘記了
那企業的其他應收款余額較大,在后期經營中需要付款的費用、工資等,我可以用其他應收款嗎?
這個余額大有好多原因,初期是因為,借:其他應收款 貸:實收資本
余額較大的,一直在流通變化就影響不大
好的,謝謝老師
不客氣,祝你一切順利