你好,他是你單位的股東嗎?分紅和工資他兩個分別申報就可以的,也就是一塊申報,你報送的時候一塊兒。
我們個稅歷史問題間隔2個月。由于一個月只能申報一次,所以我們最終要把7-8月發放的工資,一起合并申報,但是,還需要麻煩你們幫我們先測試一下,個人可能會增加多少稅額的負擔,然后再把增加的稅額補償給員工(即測試7月工資申報算一次個稅,7-8月合并申報算一次個稅),HR把兩次個稅的差額算出來后,合并到原8月工資里,補償給員工。所以我們單位最終申報的應發工資是=原7月工資+原8月工資+補償的個稅差額。這句話能懂嗎
您好,老師,我想問下那個報個稅,可以一次申報兩個月的嗎,我們工資發放是次月發放上月工資,這個月申報是報10月的工資,我能把11月的也申報上嗎
這個月要申報分紅和工資個稅,這個月在個稅系統可以分紅申報一次,工資個稅申報一次嗎?還是說兩者合起來申報?因為我只知道工資個稅每個月只能申報一次
老師,我今天在個稅系統上申報全年一次性獎金收入,申報不了,因為這個月個稅已經申報了。下個月申報的是11月的工資,還可以申報年終獎嗎?
老師,申報個稅時如果一下子申報兩個月的工資可以嗎?是不是得將這倆月工資的各列應發工資,養老保險和醫療保險都得加在一起申報呀?能一個月申報分兩次報倆月的不?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
公司購進雞蛋再進行銷售,免征增值稅和企業所得稅嗎?
嗯對。分別申報 那就是分紅在分類所得稅申報那欄里填寫,工資個稅就在綜合所得的所得稅申報那欄里填寫。報送一定要一塊嗎,這怎么一塊啊。就是繳納稅款嗎
是的是的,是這么理解的。
一起繳納稅款怎么繳納啊 就是我分類所得稅和綜合所得稅都點擊發送申報,再在繳納稅款那里把這倆一起勾選繳納稅款是吧
你點了申報交稅的時候,他會合并到一塊兒的,一塊兒繳納就可以的,但是稅款還是分別按照分別的稅目來算出來的。
如果現在我就點分紅繳稅的話 是不是后面就弄不了工資個稅了啊 所以一定要一塊繳納
好對的是的是這么理解的。
嗯好的 謝謝啦
不要客氣,工作愉快。