你好 借:工程施工??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款等科目?
請教個問題,我們公司是干景觀綠化工程的,是一般納稅人,購入的苗木都是免稅的,咱們這邊可以抵扣,就是想請教一下10萬元苗木免稅發票,這個抵扣稅額怎樣算 現在建筑行業都是0.9的稅率,按10*(1+0.9)算嗎還是10萬*0.9算
請問老師,我是建筑公司,我司有一個園林綠化項目需要用到發票中的苗木,請問這種去稅務局代開的自產自銷免稅苗木,我可以在申報稅款時填入購進免稅項目低減同我的主稅率9%嗎?
請問:建筑業綠化工程中購買的免稅苗木發票是普票(稅率0)進項稅會計分錄怎么做?謝謝
你好,建筑公司某項目收到購買苗木的免稅普票99000元,會計分錄金額這樣寫對不對? 借:原材料90825.69 應交稅費-應交增值稅(減免稅款)8174.31 貸:應付賬款99000 請老師幫我指正下,謝謝了
我公司是一般納稅人,是園林綠化工程公司,現在從農民手中買的苗木,農民在稅務窗口代開免稅發票,那么我公司收到農民代開的免稅普票可以計提進項稅額嗎?
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
公司購進雞蛋再進行銷售,免征增值稅和企業所得稅嗎?
高新企業所得稅匯算清繳怎么填寫?
老師,樹苗普票1萬,付款1萬,進賬稅怎么提現出來呢
你好 借:工程施工 (差額) ,應交稅費—應交增值稅(進項稅額)1萬*9%,??貸:銀行存款等科目?1萬
借:工程施工1萬 進賬稅900 貸:銀行存款1萬 借方進項稅900和貸方什么科目對應呢?
你好,請仔細看,金額是這樣? 借:工程施工 1萬—1萬*9%,應交稅費—應交增值稅(進項稅額)1萬*9%,??貸:銀行存款等科目?1萬
普票1萬是含稅的1萬?
你好,是的,是這樣的
知道了,謝謝老師的解答。
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以平價,謝謝。