嗯嗯,可以計提進項稅的
我們是綠化公司一般納稅人,請問從農民那點購買的的苗木,開的免稅普票給我們,請問一下我們可以按9個點抵扣進項不?
老師。您好。我們公司從農民手機買的農產品,他去稅務局代開了免稅的發票給我們,那么這張發票我們可以抵扣進賬嗎
我公司是一般納稅人,是園林綠化工程公司,現在從農民手中買的苗木,農民在稅務窗口代開免稅發票,那么我公司收到農民代開的免稅普票可以計提進項稅額嗎?
我公司從苗圃場購入大樹,對方開的免稅的林業產品普通發票,這種不是從農民個人手上買的大樹,發票可以計算抵扣進項么?
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
咋樣計提進項稅額?
直接按開票金額*9%計提
謝謝老師,我明白了,謝謝???????
不客氣,祝你工作順利,方便的話給個5星好評。禮貌用語,切勿回復!