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你好,建筑公司某項目收到購買苗木的免稅普票99000元,會計分錄金額這樣寫對不對? 借:原材料90825.69 應交稅費-應交增值稅(減免稅款)8174.31 貸:應付賬款99000 請老師幫我指正下,謝謝了

2022-01-14 14:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-14 14:34

同學你好 小規模的嗎

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快賬用戶7277 追問 2022-01-14 14:34

一般納稅人

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齊紅老師 解答 2022-01-14 14:46

收到可以抵扣的 應該是 借原材料 借進項 貸應付賬款

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快賬用戶7277 追問 2022-01-14 14:47

后面的數字有算對嗎?

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齊紅老師 解答 2022-01-14 14:54

同學你好 這個一般是這樣計算的 是9%

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同學你好 小規模的嗎
2022-01-14
借:原材料 應交稅費進項 貸;應付賬款 借:工程施工-某項目 貸:原材料 ,要是少暫估可以這樣補做,還需要做貸應付賬款暫估款負數 貸應付賬款供應商
2020-09-27
同學您好,加計抵減的之前不需要做賬務處理,最終應交,因為加計抵減少交的時候,借應交稅費-應交增值稅(減免稅款)貸其他收益,其他的進項和銷項您正常做賬務處理
2021-08-11
不是這樣走分錄的。 你應該做 :借 原材料-廢料? 貸 工程施工? ; 借? 應收賬款? ?貸其他業務收入; 應交稅費-應交增值稅? ? 借 其他業務成本貸? ? ?原材料? ?
2022-03-28
您的問題老師解答(計算)中,請耐心等待
2020-08-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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