你好,可以的,可以這么做的。
我公司是建筑勞務(wù)公司,一般納稅人,簡易征收,屬于分包方,開3%的專票給總包方,我公司接到分包工程后又將此工程分包給包工頭,包工頭屬于個體戶,開個體發(fā)票給我公司,我公司可以采用差額征收申報所得稅嗎?
請問接了一個清包工工程,簡易征收開票出去3個點發(fā)票,我們收到包工頭79萬人工票,那么繳納增值是按差額繳納嗎?
老師我們是一般納稅人,有個工程是簡易征收的,我們勞務(wù)是分包的,我要開3個點的普票吧!,然后可以差額繳納這個工程的增值稅,對吧
你好,老師我們是建筑企業(yè)一般納稅人,我們符合簡易征收開票,我們清包工1000萬,分包300,萬,我們按差額繳納增值稅分錄是不是這么寫 (1)公司收到結(jié)算款,全額開票 借:銀行存款 1000 貸:工程結(jié)算 970.88 應(yīng)交稅費——簡易計稅(計提)29.13(=970.88*3%) 2)取得分包發(fā)票,差額抵扣 借:工程施工——合同成本 291.26 應(yīng)交稅費——簡易計稅(扣減) 8.74 貸:銀行存款 300 (3)預繳稅款時 借:應(yīng)交稅費——簡易計稅(預繳) 20.39(=29.13-8.74) 貸:銀行存款 20.39
你好,我們是建筑公司一般納稅人提供清包工服務(wù),簡易征收開票,我們是不是不能再分包了,那我們還能按差額繳納增值稅嗎
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應(yīng)收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費銷售費用:0.00,業(yè)務(wù)招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實申報業(yè)務(wù)招待大額費支山賬載金額
現(xiàn)金報銷單上報銷人和領(lǐng)款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農(nóng)業(yè)小規(guī)模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業(yè)執(zhí)照后辦理哪些事?
那增值稅申報表上沒法改啊
你好,你是一般納稅人的話,你的扣除在附表三,本期發(fā)生額實際抵扣金額里面填寫。
那我8月份開過一次3個點簡易征收發(fā)票,但我不知道可以差額繳納增值稅,這種情況怎么處理
稅務(wù)局修改你的申報表。