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甲公司為增值稅一般納稅人,2019年5月1日,自行建造廠房一幢,購入為工程準各的各種物資300000元,增值稅專用發票上注明的增值稅稅額為39000元,全部用于工程建設.領用原材料一批,實際成本為200000元,公允價值300000元,相關進項稅額為26000元。工程人員應計工資400000元。支付的其他費用并取得增值稅專用發票,注明安裝費60000元,稅率9%,增值稅稅額5400元。2017年12月1日,工程完工并達到預定可使用狀態。要求:根據相關經濟業務編制會計分錄。

2021-12-06 11:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-06 11:12

1、?????????? 借:工程物資300000,應交稅費—應交增值稅—進項稅 39000,貸:應付賬款 339000 2、????? 借:在建工程? 200000,貸:工程物資 200000 3、????? 借:在建工程,400000貸:應付職工薪酬 400000 4、????? 借:在建工程 60000,應交稅費—應交增值稅—進項稅 5400,貸:銀行存款 65400 5、????? 借:固定資產 660000,貸:在建工程 660000

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1、?????????? 借:工程物資300000,應交稅費—應交增值稅—進項稅 39000,貸:應付賬款 339000 2、????? 借:在建工程? 200000,貸:工程物資 200000 3、????? 借:在建工程,400000貸:應付職工薪酬 400000 4、????? 借:在建工程 60000,應交稅費—應交增值稅—進項稅 5400,貸:銀行存款 65400 5、????? 借:固定資產 660000,貸:在建工程 660000
2021-12-06
借工程物資300000 應交稅費-應交增值稅(進)39000 貸銀行存款339000 借在建工程30000 貸工程物資300000 借在建工程200000 貸原材料200000
2021-12-06
借工程物資? 應交稅費 貸銀行存款 借在建工程200000%2B300000%2B400000%2B60000 應交稅費5400? 貸工程物資? 原材料 應付職工薪酬? 銀行存款 借固定資產 貸在建工程
2021-12-06
您好 借:工程物資?300000 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 39000 貸:銀行存款339000 借:在建工程300000 貸:工資物資300000 借:在建工程 200000 貸:原材料 200000 借:在建工程? 400000 貸:應付職工薪酬400000 借:在建工程60000 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 5400 貸:銀行存款65400 借:固定資產300000%2B200000%2B400000%2B60000=960000 貸:在建工程 960000
2021-12-06
您好,會計分錄如下 借:工程物資200000 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)26000 貸:銀行存款226000 借:在建工程200000 貸:工程物資200000 借:在建工程100000 貸:原材料100000 借:在建工程150000 貸:應付職工薪酬150000 借:在建工程30000 應交稅費進項稅額2700 貸:銀行存款32700 借:固定資產480000 貸:在建工程480000
2022-04-30
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