1、?????????? 借:工程物資300000,應交稅費—應交增值稅—進項稅 39000,貸:應付賬款 339000 2、????? 借:在建工程? 200000,貸:工程物資 200000 3、????? 借:在建工程,400000貸:應付職工薪酬 400000 4、????? 借:在建工程 60000,應交稅費—應交增值稅—進項稅 5400,貸:銀行存款 65400 5、????? 借:固定資產 660000,貸:在建工程 660000
、甲公司為增值稅一般納稅人,2019年5月1日,自行建造廠房一幢,購入為工程準各的各種物資300000元,增值稅專用發票上注明的增值稅稅額為39000元,全部用于工程建設.領用原材料一批,實際成本為200000元,公允價值300000元,相關進項稅額為26000元。工程人員應計工資400000元。支付的其他費用并取得增值稅專用發票,注明安裝費60000元,稅率9%,增值稅稅額5400元。2017年12月1日,工程完工并達到預定可使用狀態。要求:根據相關經濟業務編制會計分錄。
甲公司為增值稅一般納稅人,2019年5月1日,自行建造廠房一幢,購入為工程準各的各種物資300000元,增值稅專用發票上注明的增值稅稅額為39000元,全部用于工程建設.領用原材料一批,實際成本為200000元,公允價值300000元,相關進項稅額為26000元。工程人員應計工資400000元。支付的其他費用并取得增值稅專用發票,注明安裝費60000元,稅率9%,增值稅稅額5400元。2017年12月1日,工程完工并達到預定可使用狀態。要求:根據相關經濟業務編制會計分錄。
、甲公司為增值稅一般納稅人,2019年5月1日,自行建造廠房一幢,購入為工程準各的各種物資300000元,增值稅專用發票上注明的增值稅稅額為39000元,全部用于工程建設.領用原材料一批,實際成本為200000元,公允價值300000元,相關進項稅額為26000元。工程人員應計工資400000元。支付的其他費用并取得增值稅專用發票,注明安裝費60000元,稅率9%,增值稅稅額5400元。2017年12月1日,工程完工并達到預定可使用狀態。要求:根據相關經濟業務編制會計分錄。
甲公司為增值稅一般納稅人,2019年5月1日,自行建造廠房一幢,購入為工程準各的各種物資300000元,增值稅專用發票上注明的增值稅稅額為39000元,全部用于工程建設.領用原材料一批,實際成本為200000元,公允價值300000元,相關進項稅額為26000元。工程人員應計工資400000元。支付的其他費用并取得增值稅專用發票,注明安裝費60000元,稅率9%,增值稅稅額5400元。2017年12月1日,工程完工并達到預定可使用狀態。要求:根據相關經濟業務編制會計分錄。
【業務2】甲公司為增值稅一般納稅人,2019年6月1日,自行建造廠房一幢,購入為工程準備的各種物資50萬元,增值稅專用發票上注明的增值稅稅額為6.5萬元,全部用于工程建設領用本企業原材料水泥一批,實際成本為40萬元,工程人員應計工資10萬元,支付的其他費用并取得增值稅專用發票,注明安裝費3萬元,稅率為9%,增值稅稅額0.27萬元工程完工并達到預定可使用狀態。甲公司應編制的會計分錄。
老師你好,我是人力資源公司的,我們代收了甲方派遣人員工資里的餐補,甲方說要我們直接打給他們采買供菜的公司,金額比較大,而且是長期的,這樣的話我們需要問這個賣菜的公司要發票嗎?這樣合理嗎?
車間員工的工服計入什么
公司賣酒了 分錄借應收賬款貸銀行存款。 賣酒后收錢了,借銀行存款貸應收賬款? 這樣寫對嗎?
老師你好,我公司下面有2個子公司,每月合并報表,4月1號對下屬一個子公司的股權進行了轉讓,那4月的合并報表應該怎么處理呢
個人的文物給公司使用,公司取得的所得分給個人,按照什么交個人所得稅
24年發票計提,25年支付,發票計提多了一點。 匯算清繳,賬載按計提數,稅收按支付數。然后25年憑證先沖一張以前年度損益調整,然后正確計提一張,這樣做可以嗎
公司沒有收入,租賃政府景區,投資裝修民宿酒店,簽訂專修合同,需要申報印花稅嗎?
我想問下,今年5月31日票開不進來怎么辦?
老師企業(一般)出租辦公樓,請問交什么稅,怎樣標準
個體戶上社保能零申報嗎