你好,理解正確。委托加工收回的已稅消費品連續生產應稅消費品,己納消費稅可按當期生產領用數量扣除,
委托加工收回的消費品用于連續加工成應稅消費品扣除已納消費稅里沒有電池里,為什么這里用于繼續生產電池的已納消費稅可以扣除呢
有個人委托加工的應稅消費品,委托方收回以后自行繳納消費稅,這批委托加工的應稅消費品又用于連續生產應稅消費品,請問這批應稅消費品委托加工的消費稅是否可以抵扣。
消費稅中委托加工收回的應稅消費品已納稅款的扣除,請問是以委托加工收回的應稅消費品為原料生產出的新的應稅消費品銷售出去的時候再進行扣除嗎?就是說這個扣除具體是在什么時候哪個環節扣除啊?
已納消費稅的扣除哪些外購或委托加工應稅消費品用于連續生產應稅消費品時,允許抵扣已納稅款,哪些不能扣除,為什么?
老師,委托加工連續生產消費稅物品的,把消費稅記入借方可以抵扣,怎么后面又講的已納消費稅扣除,是按生產領用扣除,那外購和委托加工的收回的時候,消費稅記入成本還是借方消費稅?已納消費稅扣除,生產領用扣除怎么做賬?
老師,我們是一個五金商行個體戶,購買的貨物超多,購進的各種貨物是不是要先入庫存商品再結轉成本?還是直接計入主營業務成本?假如計入庫存商品,那二級科目怎么設置比較簡單,因為貨物品種太多了,不能一一列舉設置,麻煩老師指導一下怎么設置二級科目?能不能只設置一個二級科目就行,分不清電線電纜屬于哪一類?
老師,請問跨季度普票紅沖重新開怎么做賬務處理
老師,2024年工商年報,納稅總額計算包含2024年度匯算清繳的企業所得稅款嗎?因為2025年4月才繳納2024年度匯算清繳的企業所得稅,所以在申報2024年工商年報時納稅總額需要計算包含在里面嗎?
老師請問下股權轉讓印花稅是轉讓價格是好多就報好多的印花稅?比如轉讓價是50,我這按50申報印花稅"?
老師 請問深圳生育津貼是需要在申領的公司累計繳滿一年還是連續一年呢
樸老師 報關單報多少 和打印出來的報關單還能不一樣嗎
本月開出的銷項發票和取得的進項專票金額是一樣的,下個月申報增值稅是不是可以做勾選抵扣不用繳納稅款了?
我們公司沒有工會,每月共發工資2萬左右。需要申報繳納工會籌備金嗎?可不可以不申請也不交
固定資產入賬前年放錯了固定資產分類,去年所得稅匯算清繳 填報資產折舊明細表也按錯誤的填寫了。今年匯算清繳填報資產折舊明細表固定資產原值可以不銜接去年的金額,直接調賬后,按照正確的固定資產分類的原值和折舊填嗎?
老師,這個是從稅務那邊共享過來的數據,我們是有研發費用的這個是我自己填上去嗎,然后這個研發費用是田園直還是家具后的數字如果這個數字填上去的那么利潤和凈利潤就不是-629545.11了,這里要怎么填才對?