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甲企業是增值稅一般納稅人,適用增值稅率為13%,本年6月有關生產經營業務如下:(1)月初外購貨物-批,支付增值稅進項稅額28萬元,中下旬因企業經營管理不善,造成該批貨物一部分發生霉爛變質,經核實造成1/4損失。(2)外購的動力燃料支付增值稅進項稅額35萬元,70%用于增值稅應稅項目,另30%用于免征增值稅項目。要求計算該企業當月可以抵扣的進項稅額。

2021-12-04 23:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-05 06:11

你好需要計算做好了給你

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齊紅老師 解答 2021-12-05 06:24

要求計算該企業當月可以抵扣的進項稅額。 28*0.75+35*0.7=45.5

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你好需要計算做好了給你
2021-12-05
1 45*.08=36 管理不善部分不得抵扣 2 20×0.8=16 免征對應增值稅不得抵扣 3 36+16
2024-10-26
您好,計算過程如下 業務1可以抵扣進項稅額45-10*13%=43.7 業務2可以抵扣進項稅額30*9/13=20.77 本月可以抵扣進項稅額合計是 43.7+20.77=64.47
2021-10-31
您好 該企業當月可以抵扣的進項稅額45-10*0.13%2B30*900/(900%2B400)=64.4692307692
2021-10-31
業務1可以抵扣進項稅額45-10*13%=43.7
2021-10-31
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