做福利費里面不需要十桶銷售。
老師,您好,稅法上業務招待費是不能用于抵扣進項稅的(用于簡易計稅項目、免稅項目、集體福利或個人消費 非正常損失,貸款服務、餐飲服務、居民日常服務、娛樂服務 不得抵扣)。然后我中秋節購買的月餅送給客戶這一行為,也是可以計入業務招待費的。請問是視同銷售嗎?如果是視同銷售,進項可以抵扣的。請問老師能仔細講解我說的這兩個業務有什么區別嗎?
老師你好!給項目施工隊人員中秋節買的月餅入福利費還是招待費(施工隊,沒報個稅人員)謝謝!
老師中秋節我們工廠購買禮品發放給員工 月餅960元(無發票,只有收據)水果和油有發票 無發票的部分可以入賬嗎? 計提時 借:生產成本-中秋福利費 貸:應付職工薪酬-中秋福利費 發放時:借:應付職工薪酬-中秋福利費 貸:銀行存款 每人發放禮物金額為206元 那本月工資申報的時候是不是每人要增加206元申報工資 (如某人工資3000元 申報的時候要填寫3206元) 其中960元是不是在2022年要做納稅調增
老師你好 中秋節買的月餅能不能支付入到福利費里!還是要視同銷售?
老師你好,我公司買的一些茶葉可以做到辦公費嗎?還有中秋節買的月餅做到職工福利費要不要申報個稅呢!
今年補開前幾年的費用,如果要歸屬到以前當期的話,賬務稅務怎么處理?
材料庫有一批防曬膜,客戶要求發貨時蓋上防曬膜,這個不是常規的包裝物,賬務應該怎么做啊?是直接打領料單領用,算銷售費用,還是怎么弄啊?
老板個人名義為公司貸的經營性貸款,還貸款利息掛公司財務費用了并且沒有發票,如果這個部分出現疑點了,應該怎么應對
貨物運輸類發票的備注欄需要備注車輛的荷載噸位嗎?
老師,A公司全資投資B公司,B公司如果虧損,A公司是不是只是投資額承擔責任?
你好老師,地址變更流程是什么?用不用變更稅務跟銀行
老師 昨天財管的回放為啥選不了倍速
給客戶送禮,品牌包包等,需要繳納什么稅種呀?
小規模公司開1稅點專票10萬,所有稅費用由我們公司承擔,這個費用是怎么算?我們也給小規模開10萬普票。
老師,我們公司是一般納稅人購進二手車時二手車交易市場開的普票,出售二手車時發票上沒有稅率只有價款也是開的普票嗎?銷售開的普票的話,稅率多少?
老師,但是購買的煙酒要視同銷售繳納增值稅
你好,外購然后發福利的不需要視同銷售。
外購的招待費是不是要視同銷售
對的是的是這么做的,是這么理解的。