你好,少了的你補計提,多了的紅沖計提就可以了。
老師,我公司給員工購買社保,全部公司承擔,那在計提工資時要計提哪些項目?發放時是不是按計提發放?申報個稅時,本期收入是計提數還是實際工資數 購買社保可以根據當地買最低基數吧,不需要和實際工資一樣的吧?我是新手,這些太繞了,求老師詳細系統的幫助我解答,謝謝,謝謝
老師,請問我1月申報12月個稅的時候,發現公積金超上限扣除了,申報數據是正確的,但入賬工資表里面個稅少交計提了幾百,有的職工公式錯了,又多計提了幾百,這種情況怎么處理?我賬務不調整,1月做工資表計提時再怎么調?
我是政府會計,9月發9月工資,先發工資后交保險,9月工資的計提和發放都已按工資表完成,但是在支付個人保險時,9月養老調基數個人補繳多了300元,多了的300元在10月工資扣除。那我9月支付個人保險是按工資表中個人扣除保險數支付還是按實際繳納(含補繳)數扣除呢?
老師,計提工資時按整數計提的,發放工資時,扣除了個稅和社保,有小數點,但實發工資最后按整數的,做帳時有零點幾的差異,少了的話是補提,多了是做營業外收入還是沖減之前計提的呀
老師之前4-7月工資前面代賬會計都沒有按時間數字計提,比實際的少許多,工資也一直沒有按時間發放,而且都是預支的,現在做8月的賬了,前面的賬怎么做
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。