同學你好 填寫百分之三的那欄然后再填寫減免稅明細表
你好,我司現為一般納稅人,上月紅沖了還是小規(guī)模納稅人時開具的1%的專票,現填寫申報表時該怎么填寫?
公司4月份從小規(guī)模轉為一般納稅人,但4月份沖紅了一張開的1個點的專票,現在申報應該怎么填?
小規(guī)模納稅人開具增值稅專用發(fā)票,填寫納稅申報表的時候,還需要填寫增值稅減免稅申報明細表嗎?該怎么填表,開具的全部是專票
老師,我公司11月是小規(guī)模納稅人,開了2張3%稅率的專票,12月后我公司升為一般納稅人,開票稅率是6%,今年1月紅沖了2張11月開的3%的專票,請問填1月增值稅申報表時怎么填?紅沖的3% ,銷售額為6萬元填在表1哪里呢?
您好,請教你個問題,我們公司今年是一般納稅人,現在要紅沖去年小規(guī)模時開具的發(fā)票,去年是免稅的,這個增值稅我應該怎么申報?需要怎么填申報表?
老師,個體工商戶是不是可以直接從對公戶上轉10萬到法人卡上
小規(guī)模租賃公司,報年報的時候,現金流量表里的補充資料可以不填寫嗎?要是填寫的話,如何填寫數據?
客戶要結算清單,請問這個是什么,對方付給我們預付款,我們賬務記預收款,訂單結束,我們給他開票,充預收款,記收入,結算清單是指啥啊老師
老師,我們雇傭了附近的村民撿樹枝等,約定的干13天,一天150元,臨時性的工作,就是人手不夠的時候需要請附近的村民來幫忙干并支付費用,像這種情況,我們是按照工資薪金申報個稅還是勞務報酬?
23年甲公司打款給了乙公司開票,現在說開錯了想再給甲公司開,甲與乙有連帶關系,這種情況有什么好的辦法嗎?最近乙想打款再給甲開,這種能行嗎?有沒有好的辦法
請問老師,我們公司從關聯公司租了房子,金額5萬,做了其他業(yè)務成本5萬,公司其他營業(yè)成本6萬。假設全年營業(yè)收入20萬(無法確定其中多少是關聯收入,因為只是租房,無對應項目),那G113010關聯財務狀況表,關聯收入一欄是填寫0,還是按比例計算填寫其他金額
老師,A某人有個個體戶,這個個體戶能夠開票給有A為股東的企業(yè)嗎
老師,我的經營范圍里面沒有裝卸范圍,開以開物流輔助服務,裝卸搬運服務嗎
那開票內容是現代服務管理費是不是不用交印花稅
建筑工地是海南的 勞務工人開了建筑服務工程服務發(fā)票給陜西公司 這種情況陜西公司需要代扣20%的個稅嗎
您好,請問減免稅明細表里的性質代碼應選什么?
你這個是紅沖的 不用選擇
老師您好,性質代碼不選擇不行,不能為空
而且本期應抵減稅額不能為負數
同學你好 那你按照之前的選擇