同學(xué)你好 收到的紅字發(fā)票是不用勾選的
本月有專用發(fā)票,但不抵扣,做賬時(shí)直接轉(zhuǎn)出了,請(qǐng)問報(bào)稅時(shí)需要在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái),不抵扣勾選項(xiàng)選擇這兩張發(fā)票,并在填寫報(bào)表時(shí)填上么
老師 我們是銷售方 沖紅了一張上月的發(fā)票 稅額5278.03元 這月銷項(xiàng)稅額1931.87 進(jìn)項(xiàng)稅額1841.63元 月底 怎么結(jié)轉(zhuǎn)稅金
老師 這月紅沖了一張發(fā)票 銷項(xiàng)稅額是--3346.16 進(jìn)項(xiàng) 1841.63元 在增值稅發(fā)票綜合服務(wù) 是選擇不抵扣勾選嗎
在發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不知道是什么原因撤銷勾選了,但是在申報(bào)上個(gè)月的增值稅時(shí)已經(jīng)抵扣了銷項(xiàng),這個(gè)怎么處理
已經(jīng)勾選抵扣的藍(lán)字發(fā)票紅沖了做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的時(shí)候去,抵扣類勾選-已勾選里面找是不是有這張已經(jīng)勾選的藍(lán)字發(fā)票,有了做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是嗎?
請(qǐng)問企業(yè)臨時(shí)找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報(bào)個(gè)稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協(xié)議,沒有租金只報(bào)銷油費(fèi)嗎?
行政單位員工去黨校學(xué)習(xí)的培訓(xùn)費(fèi)和差旅費(fèi)能直接轉(zhuǎn)賬給個(gè)人嗎?
行政單位支付給員工個(gè)人的差旅費(fèi)能直接轉(zhuǎn)賬給個(gè)人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報(bào)了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報(bào),等到時(shí)候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報(bào)呢 ②還是說申報(bào)了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報(bào)免抵退稅 ③如果是那種超期申報(bào)的(超次年4月),是否可以跟正常申報(bào)的,一起申報(bào)退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報(bào)
匯算清繳時(shí),假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
我們是銷售方 紅字發(fā)票是我們自己開的 現(xiàn)在銷售稅額是負(fù)3346.16 進(jìn)項(xiàng)稅額是1841.63 這月不用交增值稅 那進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái) 怎么處理 是抵扣勾選 還是抵扣不勾選 還是什么都不用做
那你這個(gè)不用勾選 你直接做紅字負(fù)數(shù)分錄沖減你的收入分錄就行了
就是有銷項(xiàng)稅額 進(jìn)項(xiàng)稅額 就可以報(bào)稅了是嗎
對(duì)的 這樣就可以報(bào)稅了
在開票系統(tǒng)上報(bào)匯總就可以 增值稅發(fā)票服務(wù)平臺(tái)不用管對(duì)嗎
同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)不用操作