?你好,結(jié)轉(zhuǎn)稅金是-1931.87-1841.63=3773.5元
老師 我們是銷(xiāo)售方 沖紅了一張上月的發(fā)票 稅額5278.03元 這月銷(xiāo)項(xiàng)稅額1931.87 進(jìn)項(xiàng)稅額1841.63元 月底 怎么結(jié)轉(zhuǎn)稅金
老師 這月紅沖了一張發(fā)票 銷(xiāo)項(xiàng)稅額是--3346.16 進(jìn)項(xiàng) 1841.63元 在增值稅發(fā)票綜合服務(wù) 是選擇不抵扣勾選嗎
老師 11月收到購(gòu)買(mǎi)原材料發(fā)票價(jià)14166.37元 稅1841.63元 開(kāi)具了一張價(jià)14860.53元 稅1931.87元 沖紅了一張10月份的發(fā)票 價(jià)-40600.27元 稅-5278.03元 生產(chǎn)成本/工資 107500元 生產(chǎn)成本/社保費(fèi)1003.20元 那怎么結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本
老師,本月銷(xiāo)項(xiàng)稅額1000元,本月進(jìn)項(xiàng)稅額0,上期留底進(jìn)項(xiàng)稅200元,上期留底的加計(jì)扣除進(jìn)項(xiàng)稅額100元,請(qǐng)問(wèn)月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)分錄,完整的分錄怎么寫(xiě),麻煩帶上金額,寫(xiě)下分錄,謝謝了
老師好,我們這個(gè)月要沖紅一張上個(gè)月抵扣的發(fā)票,稅額是165141.33,然后這個(gè)月我們銷(xiāo)項(xiàng)稅額是74584.57,上個(gè)月的銷(xiāo)項(xiàng)稅額是109798,現(xiàn)有進(jìn)項(xiàng)稅額95125.46,那我們這個(gè)月要交多少稅啊
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開(kāi)具出口發(fā)票,申報(bào)了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報(bào),等到時(shí)候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報(bào)呢 ②還是說(shuō)申報(bào)了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報(bào)免抵退稅 ③如果是那種超期申報(bào)的(超次年4月),是否可以跟正常申報(bào)的,一起申報(bào)退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購(gòu)買(mǎi)的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報(bào)
匯算清繳時(shí),假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個(gè)付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個(gè)都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額這一項(xiàng)的金額是自己填報(bào)的,還是系統(tǒng)自動(dòng)生成的?如果是系統(tǒng)自動(dòng)生成的,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會(huì)計(jì)計(jì)提的應(yīng)發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務(wù)局對(duì)電子發(fā)票格式要求
這個(gè)知道 就是分錄怎么寫(xiě)
要把 進(jìn)項(xiàng) 銷(xiāo)項(xiàng)清零
您好,可以清零,轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅