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老師好,我們這個月要沖紅一張上個月抵扣的發(fā)票,稅額是165141.33,然后這個月我們銷項稅額是74584.57,上個月的銷項稅額是109798,現(xiàn)有進(jìn)項稅額95125.46,那我們這個月要交多少稅啊

2022-10-28 11:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-28 11:20

應(yīng)交增值稅=本月扣除紅沖后的銷項稅-(本月進(jìn)項-本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出)-上月留抵

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應(yīng)交增值稅=本月扣除紅沖后的銷項稅-(本月進(jìn)項-本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出)-上月留抵
2022-10-28
對是的,需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。
2021-08-20
你好,對的,是的,留著以后抵扣。
2023-03-06
不需要,銷項紅字發(fā)票的會與本期籃子發(fā)票銷項合計,作為本月銷項
2020-11-02
您好,原來入賬分錄是?
2024-01-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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