你好,對的,是的,留著以后抵扣。
我是銷售方,這個月開了沖紅上個月客戶已認證的發票,沖紅的稅金在申報表進項稅額轉出里顯示,這個要怎么做分錄
老師好,我們這個月要沖紅一張上個月抵扣的發票,稅額是165141.33,然后這個月我們銷項稅額是74584.57,上個月的銷項稅額是109798,現有進項稅額95125.46,那我們這個月要交多少稅啊
我上個月開出一張銷項發票,這個月需要沖紅,可以遞減這個月的銷售稅額是吧,想問下 那上個月認證抵扣的進項稅額 怎么辦
老師,上個月已認證的發票,這個月銷售方沖紅。會計把上個月的憑證在這個月做負數憑證,給沖了。可是我的納稅申報表里只有進項稅額轉出,他賬上的是進項稅額負數,我申報表里進項稅額轉出,可以嗎?
老師,我上個月認證的發票,銷售方這個月沖紅了,我申報的時候進項稅額轉出,我再抵扣認證平臺需要操作什么嗎?
老師,去年按正常工資薪金申報了個稅,今年代開了勞務發票過來(不用交稅),更正成勞務報酬了,發票上注明次月代扣代繳,我這邊已經在去年的個稅申報上把正常工資薪金更正成勞務報酬了,稅務上還會不會有風險,會不會提示沒有幫代扣代繳個稅
開辦期,沒收入,一般納稅人,開了個票,測試,又沖紅了。可以零申報嗎
稅務老師查21年和22年的賬,說研發費用直接人工是整數,明顯有問題,讓修改匯算清繳表,這該怎么修改呢,
老師這種客戶的名字怎么在憑證上面顯示
老師船務的賬怎么做賬務處理
深圳社保入稅務局了嗎?請問目前深圳社保在哪里增員減員?
老師,我今天上班遇到一個問題,就是我們收到的承兌背書和被背書人都是同一家公司,這樣的承兌我收了會有風險嗎?
老師,我們用的收銀系統美團抖音收錢,我做賬怎么做啊,要不要用其他貨幣資金過度
那我想請問一下,買的那個機械嗯交的定金都半年了,還沒給退,當時支付的時候是個人微信付給他對方公司的,然后定金的定子寫的是這個定,這個定金對方能給我們退款嗎?
生產出口退稅企業明細里選擇備案清單退稅,我以為就是單證備案。稅已退,我還要準備備案清單嗎,指的是什么?
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如果 我不知道后面要沖紅這張發票,已經抵扣的進項稅額怎么辦
可以正常抵扣,正常認證抵扣就是了。
認證抵扣 我少繳了稅款 下個月沖紅 銷項稅額不是可以抵減嗎 已經抵扣的進項稅額 要做轉出嗎 會重復抵減嗎
比如 我沖紅的發票稅額50 進項抵扣10 下個月沖紅了 50直接抵減我下個月的銷項稅額了 那這個10進項稅額怎么處理
你好,之前的那個是允許抵扣嗎?如果允許抵扣的,不需要轉出的,你這個月紅沖了之后沒有銷售額,填寫負數銷售額,你繳納的稅款就會留著以后抵扣。
就是說 我上個月銷項稅額50元 抵扣勾選進項稅額10元 我交了40元的稅 ,這個月 這個發票沖紅了 ,又有新的銷項稅額100元,銷項稅額直接抵減了50元 ,我這個月只用交50元 的稅款是嗎
對的,是的,是這么理解的。
相當于10元的進項抵扣 還是用掉了 不用管他是吧
對的是的,是這個意思。