你好,上個(gè)月認(rèn)證的發(fā)票,銷售方這個(gè)月沖紅了,你們申報(bào)的時(shí)候是進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù),而不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 不要把進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù),與進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出混為一談了?
我是銷售方,這個(gè)月開(kāi)了沖紅上個(gè)月客戶已認(rèn)證的發(fā)票,沖紅的稅金在申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里顯示,這個(gè)要怎么做分錄
老師, 1、專票勾選抵扣后反饋 紅沖,需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,還需要在勾選平臺(tái)、出票方做些后續(xù)工作嗎? 2、本月認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票后進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,在勾選平臺(tái)還要做其他操作嗎?
老師,上個(gè)月已認(rèn)證的發(fā)票,這個(gè)月銷售方?jīng)_紅。會(huì)計(jì)把上個(gè)月的憑證在這個(gè)月做負(fù)數(shù)憑證,給沖了。可是我的納稅申報(bào)表里只有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,他賬上的是進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù),我申報(bào)表里進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,可以嗎?
老師,我上個(gè)月認(rèn)證的發(fā)票,銷售方這個(gè)月沖紅了,我申報(bào)的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我再抵扣認(rèn)證平臺(tái)需要操作什么嗎?
上個(gè)月認(rèn)證抵扣的發(fā)票,這個(gè)月紅沖了,下月初報(bào)稅我是不是需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
公司是單休,員工工資怎么計(jì)算比較合理
老師,基金管理人和基金產(chǎn)品企業(yè)是不是都適用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,然后財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送類型選財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送與信息采集(企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則金融企業(yè))
以前年度損益在加在利潤(rùn)表的那個(gè)位置
固定資產(chǎn)處置。公司的一部小汽車,累計(jì)折舊后剩6萬(wàn),折價(jià)按2萬(wàn)賣。 1、這筆業(yè)務(wù)分錄怎么寫? 2、報(bào)稅按13%未開(kāi)具發(fā)票報(bào)2萬(wàn)可以嗎?
老師,公司處置了一輛車,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅這塊該如何處理呢?
老師:一般開(kāi)票收稅點(diǎn)嗎?
老師,之前暫估入庫(kù)了商品,結(jié)轉(zhuǎn)了成本,下個(gè)月只紅沖了商品,成本沒(méi)有調(diào)增,這樣怎么調(diào)
用友nc軟件的固定資產(chǎn)明細(xì)在哪導(dǎo)出呢
老師您好,想請(qǐng)問(wèn)我公司的員工幫外部公司生產(chǎn)貨物,工資由外部公司承擔(dān),我司先墊付工資,這部分的支出是否確認(rèn)我司的管理費(fèi)用,計(jì)入應(yīng)付職工薪酬?還是計(jì)入其他應(yīng)收款?后續(xù)外部公司會(huì)付給我們這部分費(fèi)用,我司給他開(kāi)具服務(wù)費(fèi)發(fā)票?這部分又如何做賬?
律師事務(wù)所會(huì)計(jì)核算及涉稅政策,會(huì)計(jì)學(xué)堂有沒(méi)有新的課程啊,需要按照?qǐng)D片所示做賬嗎,之前做賬沒(méi)有那么復(fù)雜就是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-代理費(fèi),沒(méi)有用到合同負(fù)債科目
老師,進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出有什么區(qū)別?
你好 進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù),是取得了進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,抵扣了不應(yīng)當(dāng)?shù)挚鄣倪M(jìn)項(xiàng)稅額,比如虛開(kāi)了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,福利費(fèi)進(jìn)項(xiàng)抵扣了