可以的,可以這么做的。
老師好,小規模未開票收入貨物是15000,勞務是-8000,增值稅申報時可以直接在貨物的未開票里填寫7000嗎?未開票負數填不了。這樣收入和稅款都沒變,只是貨物的未開票收入減少了,服務的未開票變成零,老師這樣申報可以嗎?
老師好,請問一下,我們去年年底有未開票收入,填寫增值稅銷項稅時,當時填在了未開具發票那一欄,現在我們開了發票,然后要在未開票收入那里這個負數沖掉之前的數嗎?
老師,請問一下,有一個工程,未開票,先申報增值稅,是不是直接填未開票收入哪里,后面開票了,在未開票收入哪里填負數可以嗎?
老師,今年第一季度有未開票數據,本季度把發票開出,增值稅申報直接在未開票收入列填寫負數就可以了嗎
當月收到了餐飲費沒有發票開了,賬面我是做未開票收入,申報增值稅未開票收入嗎?下個月開票的時候未開票收入沖掉嗎?那塊填負數可以吧
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
一般正常是怎么做呢?什么方法比較好
開票,和你確認無票收入時間差的不長的話,直接按照開發票的多收入。
不知道什么時候開票,但是現在要先確認一筆收入
你們開發票是根據客戶的要求嗎?
就是這筆款比較特殊,先確認收入,申報增值稅,后面在開票。現在就是不太理解增值稅申報表這里要怎么處理比較好,應為現在申報了后期是要開票沖掉的,這筆款
你好,那你按上面的來做就可以的,開了發票紅沖你的無票收入,然后再做開票收入的。
就是在增值稅申報表里先按無票收入申報,后期開票,再在申報表無票收入哪里填負數,在開票這里填正數,這樣可以嗎?能正常申報不,怕到時報不了
哦對的是的是這么做的。
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。