是的,就是那樣操作的哈
老師,今年第一季度有未開票數據,本季度把發票開出,增值稅申報直接在未開票收入列填寫負數就可以了嗎
老師,小規模,季度申報,第四季度開票收入2千元,未開票收入1萬元,這倆個數字在增值稅納稅申報表里怎么填寫?
老師,小規模,季度申報,第四季度開普通發票收入2千元,未開票收入1萬元,這倆個數字在增值稅納稅申報表里填入哪一欄?
老師,小規模納稅人上年免稅開票一張在今年二季度作廢后未給對方開票,現在申報二季度增值稅怎么填數據
老師,未開票收入在上期已經申報增值稅(季度未超30萬已免),上期未開票的在本期又開票了,本季度收入超過30萬了,小規模增值稅申報表里面沒有負數填列這一欄,(按開票金額報本月收入大于實際收入,按實際收入這部分稅又沒有繳到),該怎么申報?
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發票,補繳了增值稅和滯納金,變更完申報后,賬面都是怎么做賬,并調整呢?當時做賬就是借費用,進項稅額貸銀行現在需要怎么做賬處理?公司是小企業會計準則錢退不回來啦,
老師就是24的做的費用沒收到發票25年2月開的這個匯算清繳調增嗎
老師我現在4.16號申報匯算清繳那5月份才到24年的發票可以嗎
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發票,補繳了增值稅和滯納金,變更完申報后,賬面都是怎么做賬,并調整呢?當時做賬就是借費用,進項稅額貸銀行現在需要怎么做賬處理?公司是小企業會計準則
老師,我們公司在建廠房,預計4月底完工。廠房部分租出去部分自用,1月收到廠房租金,3月份開了發票,但我賬面還是在建工程,未轉固。開的房租費發票成本怎么弄啊?
老師今天填匯算清繳明天填季度報稅那個能補虧損嗎
老師在不隱瞞收入的情況肯定內賬利潤小于外賬利潤啊,因為外賬固定資產是按折舊算費用的,內賬是一次算支出了呀老師無法支付的應付股利還要轉入營業外收入嗎?分紅前已經申報過個稅,所得稅了,再轉入收入再交稅嗎?
也不是不夠分老師,就是外賬利潤有20萬,內賬利潤只有10萬,我的意思是按外賬分這20萬,實際根本沒這么多錢分啊,那應付股利如果一直掛賬,到注銷的時候都沒錢分,怎么辦
我的報關單上是人民幣結算的,但是需要填寫美元離岸價格,申報退稅時出現疑點,申報的美元離岸價超過報關電子數據中的怎么辦?
老師按,外賬分紅,暫時還不夠分,是不是計提的時候就把分紅個稅申報了,還是實際付款的時候再申報個稅啊
老師,那所得稅收入的話是不是要按照未開票收入交所得稅
所得稅,只在一季度申報就是了呀
就是未開票申報在哪個季度,就確認收入在哪個季度嗎
是的,就是那個意思的哈
老師,因為4月增值稅申報的未開票收入30萬,但后面2個月沒有開過發票,本期申報所得稅可以不確認30萬的收入嗎
發生了增值稅納稅義務就要申報呀