這樣不合理,如果是與A公司簽的合同發生的業務,應該開票給A公司,你公司應將發票退回讓其重新開給A公司;如果是與B公司發生的業務,只是由A公司代付貨款,則可以簽訂一份委托代付協議,明確該款項的實際支付方為B公司,A公司僅為代付,需要三方在協議上蓋章確認。
老師,問下我們公司給對方打款750元,現在對方開不了票,款也回不來,對方從另外一個公司給我們開票做合同打款,能這樣操作嗎?有什么辦法?
我們給對方開的公司名稱的票,對方回款時用自己的私戶回到我們對公戶上了,這合規嗎?應該怎么處理
老師,我們從A公司打的款,對方開票給我們B公司了,現在對方要求我們自己內部自己調賬,這樣合理嗎,對方需要出具什么資料嗎?
老師,我們公司和對方簽了一份設計合同,對方要求我們對公轉賬給他要求收款的委托單位,這樣簽合同的這家公司才給我們開票,這樣合理嗎
請問老師 對方公司法人給我們公司公戶打款,要求我們公司對他們公司開票,這樣合理嗎
老師,那餐飲業收款,客戶比較多,有的開發票有的不開發票,難道也要按客戶名字設置二級明細科目嗎?可以一次計入預收賬款(待清算),然后開發票的轉入借,預收賬款(待清算)貸,主營業務收入這樣可以嗎
我們公司受讓了一家別的公司的股份, 占股份30% 0元,還需要做分錄嗎。
生豬買賣交易,外省購買了生豬,到本省來進行售賣,未取得檢驗疫證,在本地開的檢驗證,怎么做賬務處理,稅務上有什么風險
老師,婚慶公司預收賬款要按客戶設置二級明細科目嗎
現在是電子發票,專票寫一個名字,一個稅號可以嗎?
請教一下,非常感謝!煩請詳細解說一下,辛苦啦! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。 3-對于第一題,預收到貨款裝修費440000及相應的預繳增值稅8800? 的相關會計分錄應該怎樣寫?,非常感謝! ?
你好,老師24年第3季度報稅的時候,收入表中會計漏填交的稅金金額,怎么辦呢
匯算清繳時想把利潤增加100萬,怎么調整
老師我是做資金憑證的,我們用的金蝶云星空,按說應收賬款科目余額表本期發生額的借方應該等于我的銀行流水的收入呀,我的為啥不等于
借 應收賬款 貸 主營業務收入 應交稅費 增 銷項 銀行存款 借銀行存款 貸應收賬款 上邊銀行存款 和下邊 銀行存款 賬戶是平的么 最上邊的銀行存款是 運輸費等 賬戶怎么能平? 您好,第1個分錄不存在銀行存款,這是我們應收客戶的分錄, 應收客戶的分錄怎么理解 您好,銷售給客戶是我們 要收款,不是付款,付款是付給供應商、 借:應收 貸:主營業務收入 銷項稅
也就是說讓對方出具一份三方協議對嗎
可以你們自己寫一份協議,明確實際付款人,代理付款人,銷售方收款人。三方蓋章就可以了
好的,必須要三方蓋章才有效是嗎
是的,必須要三方蓋章才有效。