你好,需要對方出一個委托書,委托個人付款的證明。
請問我們公司購買辦公用品,從我們公戶轉給對方私戶,對方給我們開具的銷售方為對方公司名稱的發票,我們可以根據這個發票和銀行付款回單做賬嗎?
給對方對公預付的貨款,退回了的方式是他們對公打到我們股東私戶上,行嗎
老師,對方公司給我們開了發票,我們可以用自己的對公賬戶打到他們的私人賬戶嗎
我們給對方開的公司名稱的票,對方回款時用自己的私戶回到我們對公戶上了,這合規嗎?應該怎么處理
貨款我們對公轉出去的,對方開不了票把款退回私戶。這個賬怎么處理
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
這個不做任何處理行不行?
你好,容易被認為是虛開發票。
那比方說我們給客戶開票了,但是對方是微信付的錢呢?
這個是企業的微信嗎。
不是企業的微信
不是企業的微信也得出委托書。
那怎么認定是企業微信呢?
你好,是企業微信,你們自己注冊的時候應該有知道的。