抱歉同學,沒看清楚題,搶答了。對不起。哈哈
老師幫我看一下這題的C選項:是不是計入制造費用?為什么計入在建工程成本?【多選題】在采用自營方式建造辦公樓的情況下,下列項目中應計入辦公樓成本的有( )。 A.企業行政管理部門為組織和管理生產經營活動而發生的費用 B.工程領用本企業自產產品的成本 C.生產車間為工程提供的水、電等費用 D.工程項目耗用的工程物資
房開老師 我們房地產公司只有一個開發項目,那么公司財務部工程部 行政部等部門發生的費用計入開發間接費還是管理費用呢?根據土增稅清算如何進行清算審核里有一條說(是否存在將企業行政管理部門(總部)為組織和管理生產經營活動而發生的管理費用記入開發間接費用的情形),說明我們公司的情況 所有發生的人員工資福利和水電費都可以走開發間接費用嗎?不走管理費用是吧?
#提問#老師,找思羽老師,老師為慶祝共產黨成立100周年,單位組織的活動,不是黨員發生的費用也可以列入管理費用-黨組織工作經費嗎?
張經理開了一家員工200個的工藝品有限公司,張經理把它們按照工藝品、竹編工藝品、泥塑工藝品等不同種類分入三個車間,并指定了三個車間負責人,從這些生產出來的工藝品、栩栩如生。為了企業能夠發展,張經理幾乎處理著公司的所有業務,包括企業計劃、原材料采購、建立和保持與顧客的聯系、設計工藝品、指導員工加工并解決生產中的問題、在秘書的幫助下管理日常的辦公事務等;張經理制定所有的決策,其他人開展日常工作并隨時向他匯報。張經理的辛苦經營沒有白費,公司產品非常受歡迎,近年來,伴隨著當地旅游業的發展,公司迅速擴大,其工藝品的銷售額和出口額年平均增長15%以上,員工也由原來的不足200人增加到了2000人。但最近發生了一些事情讓張經理應接不暇:其利接到一些交貨緊的大額討單,張經理和員工一起挑燈夜戰,但由于時間緊訂單不能接時交貨,因延誤時間而被索賠;其二,為了解決人手過緊問題,近目企業招聘了一批大中專學生近50人,,張經理工作太忙無法抽身,公司沒有合適的人選負責此項工作,使之遲遲無法落實;其三,過去總是張經理臨時叫人去做后勤等工作,現在這方面工作太多,。對此,張經理住電,畫出組織結構圖,畫出組織結構圖老師
張經理開了一家員工200個的工藝品有限公司,張經理把它們按照工藝品、竹編工藝品、泥塑工藝品等不同種類分入三個車間,并指定了三個車間負責人,從這些生產出來的工藝品、栩栩如生。為了企業能夠發展,張經理幾乎處理著公司的所有業務,包括企業計劃、原材料采購、建立和保持與顧客的聯系、設計工藝品、指導員工加工并解決生產中的問題、在秘書的幫助下管理日常的辦公事務等;張經理制定所有的決策,其他人開展日常工作并隨時向他匯報。張經理的辛苦經營沒有白費,公司產品非常受歡迎,近年來,伴隨著當地旅游業的發展,公司迅速擴大,其工藝品的銷售額和出口額年平均增長15%以上,員工也由原來的不足200人增加到了2000人。但最近發生了一些事情讓張經理應接不暇:其利接到一些交貨緊的大額討單,張經理和員工一起挑燈夜戰,但由于時間緊訂單不能接時交貨,因延誤時間而被索賠;其二,為了解決人手過緊問題,近目企業招聘了一批大中專學生近50人,,張經理工作太忙無法抽身,公司沒有合適的人選負責此項工作,使之遲遲無法落實;其三,過去總是張經理臨時叫人去做后勤等工作,現在這方面工作太多,。對此,張經理住電,畫出組織結構圖,畫出組織結構圖老師
老師,那餐飲業收款,客戶比較多,有的開發票有的不開發票,難道也要按客戶名字設置二級明細科目嗎?可以一次計入預收賬款(待清算),然后開發票的轉入借,預收賬款(待清算)貸,主營業務收入這樣可以嗎
我們公司受讓了一家別的公司的股份, 占股份30% 0元,還需要做分錄嗎。
生豬買賣交易,外省購買了生豬,到本省來進行售賣,未取得檢驗疫證,在本地開的檢驗證,怎么做賬務處理,稅務上有什么風險
老師,婚慶公司預收賬款要按客戶設置二級明細科目嗎
現在是電子發票,專票寫一個名字,一個稅號可以嗎?
請教一下,非常感謝!煩請詳細解說一下,辛苦啦! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。 3-對于第一題,預收到貨款裝修費440000及相應的預繳增值稅8800? 的相關會計分錄應該怎樣寫?,非常感謝! ?
你好,老師24年第3季度報稅的時候,收入表中會計漏填交的稅金金額,怎么辦呢
匯算清繳時想把利潤增加100萬,怎么調整
老師我是做資金憑證的,我們用的金蝶云星空,按說應收賬款科目余額表本期發生額的借方應該等于我的銀行流水的收入呀,我的為啥不等于
借 應收賬款 貸 主營業務收入 應交稅費 增 銷項 銀行存款 借銀行存款 貸應收賬款 上邊銀行存款 和下邊 銀行存款 賬戶是平的么 最上邊的銀行存款是 運輸費等 賬戶怎么能平? 您好,第1個分錄不存在銀行存款,這是我們應收客戶的分錄, 應收客戶的分錄怎么理解 您好,銷售給客戶是我們 要收款,不是付款,付款是付給供應商、 借:應收 貸:主營業務收入 銷項稅