借:銀行存款 貸:應收賬款 借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費-增值稅-銷項
本月銷售 貨品已出庫 本月收到貨款 次月開票 這個分錄怎么做?
老師您好!本月銷售并收款了,但沒開出發票,次月開發票,本月怎么做賬?
老師你好!預收款以下三個階段怎么寫會計分錄? 1.本月收50%貨款并開出50%的銷項發票; 2.次月移送貨物收40%貨款并開出40%銷項發票; 3.次次月驗收完畢,收剩余10%貨款并開10%發票。
老師你好!預收款以下三個階段怎么寫會計分錄? 1.本月收50%貨款并開出50%的銷項發票; 2.次月移送貨物收40%貨款并開出40%銷項發票; 3.次次月驗收完畢,收剩余10%貨款并開10%發票。
老師,本月收到貨款,次月開出發票 怎么入賬?
你好,老師 請問一下,比如23年采購石子100萬發票未開,24年采購石子150萬發票已開,那我24年已領料50萬石子結轉成本,那我2024年企業所得稅匯算清繳需要納稅調整嗎
可接受信賴的過度風險與樣本規模呈現反向變動,怎么理解,我我相信他是可依賴的,但是有些呀,不應該增加樣本規模,呈現同向變動嗎
財務服務有限公司,是代理記賬的嗎
你好,用友軟件在賬套引入的時候,出現了備份文件介質簇結構不正確的問題該怎么解決
老師好,我公司在2024年12月計提了2023年未發放的那部分績效工資,這個是要在當月申報個稅時申報
為什么賬套引入的時候,會出現備份文件介質簇結構不正確的問題
不明白為啥是1+13%,含稅的不應該是1-13%嗎?
老師,您好!請教一下:我們公司收到了銀行承兌票跟另外一個家公司貼現,有風險嗎?會不會被查
你好,比如1-11月份把管理的工資計入生產成本已經結轉成本了,12月份要調整出來,怎么寫
樸老師接,老師進料加工手冊,一年當中有多個手冊,基本上每個月都有新的手冊,進料以后,手冊會在一年當中不同的月份分成不同的報關單生產成產品出口,在記賬的時候應該怎么領料,怎么區分不同的手冊呢?
不用結轉成本嗎
還是在購材料時結轉
那我這月付了款但是次月收到的發票呢?
你在次月銷售的時候結轉存貨成本啊
這個結轉成本是做在哪里呀,不是做在商品入庫里面嗎?購買材料入庫時
借:主營業務成本 貸:庫存商品
你在次月銷售的時候結轉存貨成==這個怎么做呢? 借:主營業務成本 貸:庫存商品 ==這個什么時候做
就是在次月銷售的時候做啊
那我一直都是在購買材料入庫時做的,怎么辦
哈哈,是誰教你那么做的啊?收入要和成本匹配的哈
之前的老師,教我的,那麻煩告知一下,買材料和銷售各完整分錄是
購買材料 借:原材料 貸:銀行存款
就完了嗎?
老師,那我當月支付了貨款,次月收到發票怎么入賬?
建議你把初級實務復習一下哈。