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本月銷售 貨品已出庫 本月收到貨款 次月開票 這個分錄怎么做?

2019-12-13 19:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2019-12-13 19:49

你好 本月,借;發出商品,貸;庫存商品 借;銀行存款,貸;預收賬款 次月,借;預收賬款,貸;主營業務收入 , 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 借;主營業務成本 , 貸;發出商品

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你好 本月,借;發出商品,貸;庫存商品 借;銀行存款,貸;預收賬款 次月,借;預收賬款,貸;主營業務收入 , 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 借;主營業務成本 , 貸;發出商品
2019-12-13
你好!按進價暫估入庫結轉成本,次月取得發票原分錄紅字沖回暫估分錄,在按藍字發票做就可以
2022-04-12
你好,這個分度跟你之前的分錄一樣,但是金額寫負數。
2023-06-13
您好,這個的話,你們本月先做未開票收入的,借方做應收賬款
2023-11-15
你好 上月貨到,款已付,發票未到,分錄是 借:庫存商品,???貸:應付賬款-暫估 借:預付賬款,貸:銀行存款等科目 本月收到發票 根據發票沖銷暫估 借:應付賬款-暫估 ,??貸:庫存商品 根據發票入賬 借:庫存商品??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:預付賬款
2021-05-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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