你好,這個分度跟你之前的分錄一樣,但是金額寫負數。
老師您好!我公司十月份銷售商品50個,月末結轉成本10萬元,(采用月末一次加權平均法結轉成本)給客戶開了發票確認了收入,十一月出因為對賬發現問題,客戶將沒認證的發票退回,我這邊做了發票紅沖按正確的數量45個,給對方把正確發票開出來。上月確認收入分錄 借應收賬款 貸主營業務收入 銷項稅 錯誤發票收回按上面分錄前面加了負號 又將上月結轉的成本沖回 借主營業務成本-xxx元 貸庫存商品-xxx元 老師這樣處理對么? 庫存商品臺賬上怎么記退回的庫存商品和成本呢?
老師,請問這個題目,5月份結轉成本和6月份采購入庫分錄應該怎么寫呢?5月份銷售C產品數量100,但實際庫存數量只有50 的。
你好..4月份開出去的發票.銷售的貨物.4月份已經入庫.但是發票在5月份開過來的..4月份結轉成本少了一部分. 是要在4月份做個暫估入庫嗎 然后結轉相對應的成本嗎 等到5月份發票來了以后再沖回暫估 那我想問的是,銷售出庫單是5月份的..放在4月份的成本里面嗎
工業企業,出品的產成品幾個月退貨了,這庫存成本怎么結轉,按照退貨當月銷售減退的還是?
銷售貨物 已確認收入借 應收 貸主營貸銷項 并結轉了銷售成本借主營成本 貸庫存。現因貨物破損。退給客戶部分款項。退款怎么做分錄?
請問老師,如果新公司注冊完成進行稅務登記后,公司暫時沒有員工,前幾個月可以不報社保和個稅嗎?
老師下午好,想請教一個問題,就是公司是小規模,一個月開票額度只有5萬,我能一天分兩次開普票,開4萬嗎?會不會有稅務問題
以前年度2024年武漢華甜企業向上海青晟企業對公轉賬500萬算是借款,當時做的憑證科目是其他貨幣資金/銀行存款,到2025年時上海青晟企業的老板還款500萬給武漢華甜企業的老板是對私轉賬,現在要把其他貨幣資金科目500萬沖平,可以怎么做呢?
研發部門使用的電腦,折舊費用可以計入研發支出嗎,年底能不能享受加計扣除,有沒有比例上的要求?
老師,某人全年工資125400;24.1月至24.3月0申報的,自24.4至24.11月每月申報9800,12月工資及年終獎合并申報共56800;沒有專項扣除和專項附加扣除,請問全年個稅應為多少?
老師,那個換匯成本的區間范圍大概是多少
3000的電腦我還需要入固定資產嗎?
老師,我們開具體育用品類發票需要繳納印花稅嗎
建筑勞務費怎么賦碼
貨源地是佛山的 報關單寫了中山,退稅有影響嗎 ? 可以修改報關單嗎?