研發部門使用的電腦,折舊費用可以計入研發支出
能享受加計扣除,沒比例要求
老師研發費用加計扣除的范圍包括哪些?例如研發人員工資差旅費社保研發部門的折舊物業水電快遞費這些都可以加計扣除嗎?有什么文件嗎?
老師我又來了,不好意思,因為我們要申請高新技術企業,對研發費用有一定的比例要求,這樣的情況下,目前操作是研發部門發生的一切費用(不管是否可以加計扣除)都進研發支出。有一個問題之前的老師說不可加計扣除的業務交際費、辦公費等但又是研發部發生的,直接計管理費用--業務交際費就可以了,我想確認這種研發部門發生的不可加計扣除的業務交際費到底是計管理費用--業務交際費,還是計入管理費用--研發支出--業務交際費啊
本月研發部門購買電腦費用,公司是高新企業可以加計扣除,我是這樣賬務處理的,您看對不對,請指導 本月借:固定資產—研發設備(電腦)貸:庫存現金 下月開始計提折舊,以后每月都需做這下面的2筆分錄是嗎? 1.借:研發支出—費用化支出—折舊費 貸:累計折舊 2.月末結存研發費用: 借:管理費用—研發費用 貸:研發支出—費用化支出—折舊費
比如我的設備,有一部分用于研發活動,有一部分用于生產車間,那我計提折舊時是一部分計入制造費用折舊,一部分計入研發支出折舊嗎?還是全部入研發支出折舊,到時加計扣除時再把不屬于研發活動的折舊部分剔除出來呢
我們公司24年有進行電子設備折舊,計入的研發支出——費用化支出,匯算清繳表a107041,不讓這部分電子設備折舊費加計扣除的話,可以不填到19行折舊費用與長期待攤費用嗎
老師,請問昨天更正申報2024年所得稅匯算清繳,申請退稅沒通過,是稅管員會來公司核查吧
老師,開通社保,要去那幾個地方開通呀?要帶哪些資料?
我們是4S店汽車銷售有限公司,廠家給我們的返利會計是做這樣處理的。請教一下老師,該如何理解這分錄
個人既有在別家任職有工資,自己又是個體戶。匯算清繳按照哪個規定?雖然6萬和專項付加扣除只能扣一次。
老師,這個公司3月份的個稅報了嗎? 1.這兩個圖片能看出來,3月份報沒報個稅嗎? 2.在哪個位置能查出來,3月個稅是否申報了
老師,去年按正常工資薪金申報了個稅,今年代開了勞務發票過來(不用交稅),更正成勞務報酬了,發票上注明次月代扣代繳,我這邊已經在去年的個稅申報上把正常工資薪金更正成勞務報酬了,稅務上還會不會有風險,會不會提示沒有幫代扣代繳個稅
開辦期,沒收入,一般納稅人,開了個票,測試,又沖紅了。可以零申報嗎
稅務老師查21年和22年的賬,說研發費用直接人工是整數,明顯有問題,讓修改匯算清繳表,這該怎么修改呢,
老師這種客戶的名字怎么在憑證上面顯示
老師船務的賬怎么做賬務處理
我在網上搜索,也是會計學堂的老師說的,折舊匯算清繳時的比例不能超過10%,我想知道以哪個為準,這個比例怎么來的
研發費用加計扣除中涉及“其他相關費用”的限額為10%,而非折舊費用本身,折舊本身沒有比例限制
好的,謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!