你好,不能加計扣除,滿足研發(fā)費用歸集可以填寫19行的,只是匯算不加計
本月研發(fā)部門購買電腦費用,公司是高新企業(yè)可以加計扣除,我是這樣賬務(wù)處理的,您看對不對,請指導(dǎo) 本月借:固定資產(chǎn)—研發(fā)設(shè)備(電腦)貸:庫存現(xiàn)金 下月開始計提折舊,以后每月都需做這下面的2筆分錄是嗎? 1.借:研發(fā)支出—費用化支出—折舊費 貸:累計折舊 2.月末結(jié)存研發(fā)費用: 借:管理費用—研發(fā)費用 貸:研發(fā)支出—費用化支出—折舊費
高新技術(shù)企業(yè),企業(yè)電子設(shè)備1-4月折舊費計入的研發(fā)支出,但是季報企業(yè)所得稅時,二季度沒有把折舊費這部分金額填到可加計扣除行次里,現(xiàn)在進(jìn)行24年匯算清繳,能填進(jìn)去嗎,是不是不需要更正企業(yè)所得稅季度申報表呢
我們公司24年有進(jìn)行電子設(shè)備折舊,計入的研發(fā)支出——費用化支出,匯算清繳表a107041,不讓這部分電子設(shè)備折舊費加計扣除的話,可以不填到19行折舊費用與長期待攤費用嗎
高新技術(shù)企業(yè),電子設(shè)備折舊,2024年前幾個月計入的研發(fā)支出費用化支出科目,后幾個月計入的管理費用科目。后幾個月的折舊金額可以加計扣除嗎? 24年四季度沒有把電子設(shè)備折舊費放入加計扣除范圍里,現(xiàn)在匯算清繳,可以不更正季度利潤表、企業(yè)所得稅申報表,直接填到a107012的16行次折舊費用里嗎,
研發(fā)費用里有電子設(shè)備折舊費,這個可不可以歸集在研發(fā)費用里,正常填a107012 a107041,但是不對折舊費加計扣除呢,因為之前會計沒有把這個折舊費計入加計扣除金額里,我不知道為什么,想必有他的道理,我也不想讓折舊費加計扣除了,避免再出亂子。研發(fā)費用輔助賬里有把折舊費列明
開票對方收費1181.25元,不開票對方收費1100,我們是小規(guī)模納稅人,請問我們是按照哪個金額結(jié)賬更合適,為什么
老師,2024年的估價入賬,匯算清繳時發(fā)票還沒進(jìn)來,要怎么做帳,這樣子做對嗎
老師,我們第一筆憑證,借主營業(yè)務(wù)成本30萬,貸應(yīng)付賬款30萬,第二次借應(yīng)付賬款30萬,貸銀行存款30萬,但是第二次應(yīng)付賬款應(yīng)該支付30萬,但是甲方返給我們10萬返利,我實際支付20萬,那這個第二次憑證我應(yīng)該該怎么做
老師,預(yù)付賬款貸方是啥意思?是預(yù)收賬款嗎?
段天峰老師回答我的問題
財務(wù)報表及附注,這個附注是公司自己做的嗎
老師請問,營業(yè)總收入包括營業(yè)外收入嗎
請問酒店餐飲部采購的半成品,記入什么科目,牛奶,菜,調(diào)料,肉
你好老師,小型微利企業(yè)的條件里面年度應(yīng)納稅所得額小于等于三百萬是怎么確定的
老師,這題承攬的報酬應(yīng)該是多少的?
可以直接不填嗎老師
這個表要填寫的,填寫表格不健全可能會影響后邊的數(shù)據(jù)比對
折舊費用可以不填到19行折舊費用與長期待攤費用這里嗎
折舊費是填寫到這里的,公司有特殊原因么
我見22年23年都有折舊費,都沒填,所以問問可不可以不填,可以我24年也不填了
把今年的填寫了把,之前的可以先放著
好的高新技術(shù)企業(yè),電子設(shè)備折舊,2024年前幾個月計入的研發(fā)支出費用化支出科目,后幾個月計入的管理費用科目。后幾個月的折舊金額可以加計扣除嗎? 24年四季度沒有把電子設(shè)備折舊費放入加計扣除范圍里,現(xiàn)在匯算清繳,可以不更正季度利潤表、企業(yè)所得稅申報表,直接填到a107012的16行次折舊費用里嗎
放到了管理費用,研發(fā)費用化也會進(jìn)入到管理費用 不影響損益的,如果利潤表沒有填寫研發(fā)費用明細(xì),項目的金額可以不用更正申報
直接在2024年12月做分錄調(diào)整,然后直接在年報里邊體現(xiàn)就可以
噢噢,計入管理費用科目沒計入研發(fā)費用科目的折舊費也可以進(jìn)行加計扣除對嗎老師
需要把2024年12月做分錄調(diào)整到研發(fā)費用,然后再加計扣除
現(xiàn)在24年年報財務(wù)報表申報了,是不是后幾個月計入管理費用科目的折舊費沒辦法加計扣除了
可以抵扣,需要更正申報下利潤表管理費用下的研發(fā)費用
正好,我們季報利潤表沒列明研發(fā)費用,年報利潤表研發(fā)費用列明了,而且金額是包括電子設(shè)備折舊費的,那就不用更正了,直接在a107012表格里填上折舊費用和在a107042里19行填進(jìn)去就可以了嗎
直接填上就可以了,需要把24年12月調(diào)賬,在賬務(wù)上更改下
直接反賬,然后修改,我面和申報的一致
直接反賬,然后修改,賬面和申報的一致