您好,財稅[2015〕119號 文件里研發折舊費是可以加計的,前會計可能考慮財務狀況和稅務籌劃策略,選擇不將折舊費用加計扣除,我們保持一致,也不要加計了,這樣稅務風險低點。 2.在研發費用輔助賬中明確列明折舊費用,確保其準確歸集和記錄
高新技術企業,企業電子設備1-4月折舊費計入的研發支出,但是季報企業所得稅時,二季度沒有把折舊費這部分金額填到可加計扣除行次里,現在進行24年匯算清繳,能填進去嗎,是不是不需要更正企業所得稅季度申報表呢
高新技術企業,電子設備折舊,2024年前幾個月計入的研發支出費用化支出科目,后幾個月計入的管理費用科目。后幾個月的折舊金額可以加計扣除嗎? 24年四季度沒有把電子設備折舊費放入加計扣除范圍里,現在匯算清繳,可以不更正季度利潤表、企業所得稅申報表,直接填到a107012的16行次折舊費用里嗎,
我們公司2022年賬上沒有體現研發支出費用化支出,都是把人與人工費用(工資社保公積金)計入管理費用了。2022年1-3季度的利潤表,有列明研究費用,四季度和年報沒列明,匯算清繳表a107012,列明了前三季度和第四季度允許加計扣除的研發費用金額,我算了一下,匯算清繳列明的前三季度不等于利潤表列明的三個季度研究費用。a107012表里可加計扣除的數額大于利潤表研究費用數額, 我想從賬上加一下,看能不能加的和匯算清繳申報表或者利潤表里研究費用數一致,但是怎么加都不一致,這種情況需要怎么辦呀,研發費用輔助賬可以直接寫工資表里的研發人員工資社保公積金合計數額嗎
研發費用里有電子設備折舊費,這個可不可以歸集在研發費用里,正常填a107012 a107041,但是不對折舊費加計扣除呢,因為之前會計沒有把這個折舊費計入加計扣除金額里,我不知道為什么,想必有他的道理,我也不想讓折舊費加計扣除了,避免再出亂子。研發費用輔助賬里有把折舊費列明
我做的2024年研發費用輔助賬里是列明了折舊費(電子設備折舊),但是上個會計沒有把24年折舊費加計扣除,不知道什么原因,于是我匯算清繳時沒有把折舊費歸集到研究費用。高新的表(火炬網申報的兩個表)研究開發費用我把折舊費給加進去了,這樣可以嗎
你好,我朋友借錢了,他在韓國打工,能不能電子版借條
老師:工商年報中的從業人數,包含用工單位里面的勞務派遣人員嗎?
支付給用友公司的軟件服務費,是否需要繳納印花稅?
請問收到裝修費60萬,怎么做長期待攤費用攤銷,這種要有殘值的嗎需要多少年
老師,法人分紅12萬是20%個稅,即交稅24000元對嗎?如果一年領工資12萬,沒其他扣除情況下,是一年交稅3480元對嗎?謝謝老師
用友賬套里面,想要刪除一個賬套怎么刪除呢
收取的停車場租金一般納稅人增值稅是幾個點呢
老師,公司自己的食堂免費提供給員工就餐,買米,菜等費用怎么做賬?
你好老師,報所得稅年報的時候職工薪酬包含社保嗎
現在租金要怎么做賬,分錄這些
不把折舊費加計扣除的話就是不用把折舊費填入a107012的16行次折舊費用和a10704119行次那里嗎
您好,是的,不加計的話,這2表的折舊費不要填了