你好,是的,需要先更正季報(bào)才可以的這個(gè)
2021年4月時(shí),也就是需要申報(bào)第一季度企業(yè)所得稅時(shí),可以先彌補(bǔ)去年的虧損嗎?但是現(xiàn)在還沒有進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算清繳呢,在匯算清繳之前先申報(bào)第一季度企業(yè)所得稅時(shí),在哪里哪個(gè)報(bào)表填寫去年的虧損數(shù)額?還是需要等到第二季度申報(bào)第二季度企業(yè)所得稅時(shí)再填寫去年的虧損額?
請(qǐng)老師幫我看一下,申報(bào)第四季度企業(yè)所得稅:其中的資產(chǎn)加速折舊表,我公司是高新技術(shù)企業(yè),符合第四季度購進(jìn)設(shè)備享受一次性扣除和100%加計(jì)扣除政策,您看我填的數(shù)據(jù)對(duì)不對(duì)?設(shè)備原值442477元,在11月已經(jīng)計(jì)提折舊1740元,1列填入資產(chǎn)原值,2-5填入依據(jù)稅法已經(jīng)計(jì)提的折舊,最終享受加速優(yōu)惠金額是:設(shè)備原值減去11月已經(jīng)計(jì)提的折舊,對(duì)嗎?
一、1.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第3行“利潤(rùn)總額_本年累計(jì)金額”為:【-8000】元;2.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第1行“營業(yè)收入_本年累計(jì)金額”為:0元;3.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第2行“營業(yè)成本_本年累計(jì)金額”為:0元;4.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第3行“利潤(rùn)總額_本年累計(jì)金額”不為0,但是營業(yè)收入和營業(yè)成本都為0,請(qǐng)確認(rèn)是否準(zhǔn)確填寫。二、1.《資產(chǎn)加速折舊、攤銷(扣除)優(yōu)惠明細(xì)表》第2行第2列:“賬載折舊/攤銷金額”:【0】元;2.第2行第2列“賬載折舊/攤銷金額”,填報(bào)納稅人享受資產(chǎn)加速折舊、攤銷和一次性扣除優(yōu)惠政策的資產(chǎn),會(huì)計(jì)核算的本年資產(chǎn)折舊額、攤銷額。一般不為0,請(qǐng)核實(shí)。 老師申報(bào)季度企業(yè)所得稅的時(shí)候風(fēng)險(xiǎn)掃描提示出這么多 有沒有關(guān)系啊 但是確實(shí)是沒有收入成本 只有費(fèi)用 也沒有折舊
高新技術(shù)企業(yè),企業(yè)電子設(shè)備1-4月折舊費(fèi)計(jì)入的研發(fā)支出,但是季報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),二季度沒有把折舊費(fèi)這部分金額填到可加計(jì)扣除行次里,現(xiàn)在進(jìn)行24年匯算清繳,能填進(jìn)去嗎,是不是不需要更正企業(yè)所得稅季度申報(bào)表呢
公司今年要進(jìn)行高新技術(shù)企業(yè)復(fù)審。22年—24年企業(yè)實(shí)際發(fā)生了研發(fā)支出,2022年利潤(rùn)表年報(bào)沒有把研究費(fèi)用列明,季報(bào)列明了,企業(yè)所得稅上加計(jì)扣除了;2023年有一個(gè)月份季報(bào)利潤(rùn)表沒有把研究費(fèi)用列明,年報(bào)列明了一年的研究費(fèi)用,企業(yè)所得稅上加計(jì)扣除了,2024季報(bào)利潤(rùn)表沒有列明研究費(fèi)用,還沒有進(jìn)行利潤(rùn)表年報(bào)。 老師我想問以上報(bào)表的填寫符合高新復(fù)審的記賬規(guī)則嗎,我現(xiàn)在糾結(jié)要不要更正24年季度利潤(rùn)表(把研究費(fèi)用列明),我怕更正了24年的后,22-23年季報(bào)或者年報(bào)利潤(rùn)表也需要更正,,到時(shí)候錯(cuò)誤不斷更正次數(shù)太多只能去線下更正。。。。
處理財(cái)產(chǎn)損失時(shí),損失的財(cái)產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出嗎
老師,個(gè)人開普票10萬,增值稅按1%,個(gè)人所得稅按多少交?20%的話是不是2萬?
你好 老師 麻煩問下 對(duì)公賬戶銀行先是收到款項(xiàng) 會(huì)計(jì)分錄這樣寫借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 現(xiàn)在是要轉(zhuǎn)收入應(yīng)該怎么寫
老師我想問下,公司給職工考證的費(fèi)用報(bào)銷一半,但是票是全額的發(fā)票,比如員工考證花了一千,發(fā)票也是一千,但是報(bào)銷只報(bào)500,剩下五百不能報(bào)銷,這個(gè)怎么做賬
所得稅匯算清繳,有無票費(fèi)用要剔除,請(qǐng)問要在那份表做剔除的?
老師,我們是維修公司,客戶要求發(fā)票備注扶風(fēng)縣2024年定額補(bǔ)助資金可以嗎?
老師,我年末的資產(chǎn)負(fù)債表上面的固定資產(chǎn)原價(jià)小于年初余額,因?yàn)槟昴┨幹昧艘慌鷪?bào)廢的固定資產(chǎn),請(qǐng)問我怎么填寫匯算清繳的固定資產(chǎn)折舊表A105080
老師,我想問一下,就是現(xiàn)在的國補(bǔ),發(fā)票開的是5700吧,用戶實(shí)際付了4845,政府補(bǔ)貼855,政府補(bǔ)貼的這個(gè)怎么分錄,政府補(bǔ)貼部分次月才能補(bǔ)回來,怎么做分錄
財(cái)產(chǎn)損失核算按含稅金額索賠還是不按含稅金額索賠
掃地機(jī)能作為辦公費(fèi)嗎?
不更正季度企業(yè)所得稅報(bào)表,這部分折舊費(fèi)不能進(jìn)行加計(jì)扣除嗎老師,不能只匯算清繳時(shí)填進(jìn)去這樣嗎
現(xiàn)在季報(bào)就允許加計(jì)扣除
四季度企業(yè)所得稅申報(bào)完了,沒辦法填進(jìn)去加計(jì)扣除行次
那你匯算清繳先試試吧
1-4月的可進(jìn)行加計(jì)扣除的折舊費(fèi),24年2季度沒有填列,只填了研發(fā)人員工資社保那些,不更正二季度企業(yè)所得稅申報(bào)表,折舊費(fèi)用是不是就不能進(jìn)行加計(jì)扣除了呀
應(yīng)該在匯算清繳時(shí)還可以得
好的老師
好的,祝你工作順利