同學(xué),你好 宣傳資料當(dāng)時(shí)是買進(jìn)來的嗎?怎么入的賬?
老師好,請問公司賣產(chǎn)品的同時(shí)那些宣傳資料沒收錢贈(zèng)送了,贈(zèng)送的資料錢怎么弄,要交什么稅嗎
老師好,請問公司賣產(chǎn)品的同時(shí)那些宣傳資料沒收錢贈(zèng)送了,贈(zèng)送的資料錢怎么弄,要交什么稅嗎增值稅還是所得稅?沒收錢呢,幾萬塊的資料陸續(xù)送完了
老師好,請問公司賣產(chǎn)品的同時(shí)那些宣傳資料沒收錢贈(zèng)送了,贈(zèng)送的資料錢怎么弄,要交什么稅嗎增值稅還是所得稅?沒收錢呢,幾萬塊的資料陸續(xù)送完了
老師,房地產(chǎn)開發(fā)公司,因贈(zèng)送給個(gè)人一套自行開發(fā)的商品房(非職工),我之前問了咱們老師還怎么做賬,給到的答案是:借:銷售費(fèi)用 貸:開發(fā)產(chǎn)品 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅《現(xiàn)在是不明白為什么要計(jì)入銷售費(fèi)用?因?yàn)檫€要牽扯到增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅等等。我查了一下其他資料,一般是出售商品房的時(shí)候贈(zèng)送的禮品,這個(gè)禮品的金額是計(jì)入銷售費(fèi)用。所以這個(gè)房屋贈(zèng)送的話,應(yīng)該怎么入賬合適呢?其他稅費(fèi)該怎么計(jì)算呢?如果是借方計(jì)入銷售費(fèi)用,依據(jù)是什么呢?謝謝老師耐心解答喔》
麻煩真正懂的老師請回答!!!不是很懂的就不要接了,拜托。我下面的兩個(gè)分析是否正確?: 1.增值稅和所得稅上面說的是贈(zèng)送,那么如果公司把工作服借給員工穿,離職后還給公司,不滿足贈(zèng)送的定義,增值稅所得稅不視同銷售,也不交個(gè)稅,借 辦公費(fèi) 貸 固定資產(chǎn),可以稅前扣除。 2.企業(yè)所得稅上規(guī)定勞保用品(沒有規(guī)定所屬權(quán)轉(zhuǎn)移問題)可以稅前扣除,工作服是勞保用品,不管離職后要不要還給公司,那么所得稅上不視同銷售,而是全額稅前扣除。增值稅上分兩種情況,一個(gè)送給給員工,一個(gè)要還給公司,增值稅上:前者視同銷售,后者不視同銷售。
老師,請問一下比如社保一月1200,公司全部承擔(dān),發(fā)到手4000元,申報(bào)個(gè)稅那工資薪金收入一欄填多少?
老師,單位名下的一輛電動(dòng)汽車買價(jià)是10萬,已經(jīng)計(jì)提折舊6000元,賣給個(gè)人了,不含稅金額是3萬元,稅額是0元。像這種情況的話,涉及的分錄是咋寫呢。后續(xù)會(huì)涉及到哪些稅務(wù)處理呢
工地上的挖掘機(jī)加油費(fèi)記到哪個(gè)科目?
月底的最后一天建議開發(fā)票嗎
老師,客戶用他們公司員工的個(gè)人卡向我公司對公賬戶匯貨款22萬元,出了個(gè)代付款證明,蓋的他們公司的章,按的手印該員工簽名,還有身份證,但是代付款證明只有掃描件,原件不愿意給郵寄,能入賬嗎?私轉(zhuǎn)公22萬這么大錢有金額限制嗎?
老師公司支付臨時(shí)工的工資,能法人先支付然后走報(bào)銷嗎?
月底最后一天可以開發(fā)票嗎
收到這樣的發(fā)票能用嗎
老師,我們是建筑公司,項(xiàng)目上面發(fā)生的食堂生活費(fèi),繳納的合同履約保函費(fèi)用計(jì)入什么科目啊
您好,好的,上面2分錄寫在2025年4月里,24年利潤表管理費(fèi)用減少43000,負(fù)債表的其他應(yīng)付款減少43000,未分配利潤增加43000, 老師您這個(gè)是24年賬不動(dòng),我想修改24年的賬,我上午把24年財(cái)報(bào)和季報(bào)已經(jīng)修改了,左右都是修改,想把24年分錄重新調(diào)整下,修改24年財(cái)報(bào)和季報(bào),老師您在受累幫我調(diào)整下24年賬上的分錄
還不知道怎么入賬
同學(xué),你好 直接入銷售費(fèi)用
買進(jìn)時(shí)直接做銷售費(fèi)用?
同學(xué),你好 恩恩,是的
謝謝老師,那送出去時(shí)怎么做
同學(xué),你好 直接入銷售費(fèi)用,送出去不用做分錄
那匯算清繳時(shí)需要調(diào)增嗎
同學(xué),你好 不需要的,有發(fā)票就行