你好,贈(zèng)送的話也需要視同銷售的,要交增值稅的。
老師好,請(qǐng)問公司賣產(chǎn)品的同時(shí)那些宣傳資料沒收錢贈(zèng)送了,贈(zèng)送的資料錢怎么弄,要交什么稅嗎
老師好,請(qǐng)問公司賣產(chǎn)品的同時(shí)那些宣傳資料沒收錢贈(zèng)送了,贈(zèng)送的資料錢怎么弄,要交什么稅嗎增值稅還是所得稅?沒收錢呢,幾萬塊的資料陸續(xù)送完了
老師好,請(qǐng)問公司賣產(chǎn)品的同時(shí)那些宣傳資料沒收錢贈(zèng)送了,贈(zèng)送的資料錢怎么弄,要交什么稅嗎增值稅還是所得稅?沒收錢呢,幾萬塊的資料陸續(xù)送完了
老師,房地產(chǎn)開發(fā)公司,因贈(zèng)送給個(gè)人一套自行開發(fā)的商品房(非職工),我之前問了咱們老師還怎么做賬,給到的答案是:借:銷售費(fèi)用 貸:開發(fā)產(chǎn)品 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅《現(xiàn)在是不明白為什么要計(jì)入銷售費(fèi)用?因?yàn)檫€要牽扯到增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅等等。我查了一下其他資料,一般是出售商品房的時(shí)候贈(zèng)送的禮品,這個(gè)禮品的金額是計(jì)入銷售費(fèi)用。所以這個(gè)房屋贈(zèng)送的話,應(yīng)該怎么入賬合適呢?其他稅費(fèi)該怎么計(jì)算呢?如果是借方計(jì)入銷售費(fèi)用,依據(jù)是什么呢?謝謝老師耐心解答喔》
老師您好,我們公司是建筑公司,程包了一個(gè)拆遷工程,有很多廢料 廢鐵 磚渣等可以賣錢。現(xiàn)在公司想把這些廢料給一個(gè)員工去處理,賣的錢也歸員工。廢品大概可以賣1000萬元,公司需要跟個(gè)人簽什么合同或協(xié)議么,個(gè)人需要交什么稅么,個(gè)人賬戶收那么多錢會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷單上報(bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡(jiǎn)化就只簽了報(bào)銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項(xiàng)稅額小于可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項(xiàng)票,會(huì)不會(huì)影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個(gè)是得怎么算啊,有點(diǎn)蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價(jià)定率吧?
農(nóng)業(yè)小規(guī)模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業(yè)執(zhí)照后辦理哪些事?
公司購進(jìn)雞蛋再進(jìn)行銷售,免征增值稅和企業(yè)所得稅嗎?
高新企業(yè)所得稅匯算清繳怎么填寫?
給老板發(fā)的交通補(bǔ)助和通訊補(bǔ)助是是免個(gè)人所得稅的嗎?
增值稅?所得稅呢?調(diào)增嗎
贈(zèng)送的話,增值稅,所得稅都視同銷售,我剛才沒說全。
老師,那按銷售坐了收入,成本就可以不用調(diào)增了吧
你這個(gè)宣傳資料不也沒有成本嗎?嘻嘻
有成本,人家不會(huì)白印刷,幾萬塊錢
就是你贈(zèng)送的話,需要做視同銷售,不能做調(diào)收入,你付出去的錢也是成本。相當(dāng)于調(diào)表不調(diào)賬(企業(yè)所得稅)
具體什么意思,怎么和調(diào)表不調(diào)賬
你賣東西,附帶送了宣傳資料,你在做東西物品銷售收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候,也要把宣傳資料做視同銷售和結(jié)轉(zhuǎn)成本,
老師,買進(jìn)來時(shí)可以計(jì)入銷售費(fèi)用嗎,送出去就不用視同銷售了啊
就是你別實(shí)際上說是贈(zèng)送的,你就說是自己的宣傳資料,自己一開始計(jì)入銷售費(fèi)用了已經(jīng),那這個(gè)時(shí)候就不用視同銷售了,這樣就很簡(jiǎn)答了