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老師,請問公司銷售干制食用菌,享受蔬菜在流通環(huán)節(jié)免增值稅政策,這次和其他不免稅商品組合銷售,開銷售票時稅率為13,那這次免稅的產(chǎn)品可以計算抵扣進項嗎?

2021-11-26 13:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-26 13:02

您好,是不可以抵扣的

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快賬用戶9154 追問 2021-11-26 13:02

能詳細解釋一下嗎?

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齊紅老師 解答 2021-11-26 13:15

您好,您若能區(qū)分免稅和應稅商品的對應進項稅,是可以抵扣,否則按比例抵扣

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快賬用戶9154 追問 2021-11-26 13:23

是這樣的老師,比如我們銷售一個套餐,里面搭配大米一袋,和黑木耳一袋,開票時開了一個糧油山珍組合稅率從高9%,米是開專票進來,可以抵扣,但是黑木耳開免稅的普票進來,我問的是這個黑木耳我可以計算抵扣進項嗎?

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齊紅老師 解答 2021-11-26 13:42

您好,您發(fā)票如何開具?也是開黑木耳?

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快賬用戶9154 追問 2021-11-26 13:43

銷售時開具糧油山珍組合,稅率9%

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齊紅老師 解答 2021-11-26 13:44

您好,若這樣,您取得的進項稅抵扣需要滿足對方是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者銷售自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品

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快賬用戶9154 追問 2021-11-26 13:47

我取得的是公司開給我們的普票,稅率免稅,還有一個問題就是,我們之前黑木耳也是開具免稅銷售發(fā)票。沒有抵扣過。

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齊紅老師 解答 2021-11-26 13:49

您好,您開免稅發(fā)票對應進項稅肯定不抵扣,就是木耳您現(xiàn)在9%,是可以抵扣進項稅,但需要確認銷售方是否屬于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者銷售自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品

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您好,是不可以抵扣的
2021-11-26
你好,蔬菜免稅了,對應的進項不允許抵扣。
2024-03-14
你好,這部分您是計入成本了嗎? 是的話借主營業(yè)務成本 貸應交稅費~應交增值稅~進項稅額轉出
2021-05-13
你好? 1.? 免稅普票這個是可以拿來抵扣的。 如果你是一般納稅人的話 ;? ? 蔬菜是自產(chǎn)自銷的這塊是可以抵扣哈。?
2021-05-20
您好 單位有免稅收入跟應稅收入 對么
2021-05-20
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