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某企業(yè)某年7月友生以下產(chǎn)品生產(chǎn)業(yè)務(wù)。 (1)為生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用甲材料500千克,為生產(chǎn)B產(chǎn)品領(lǐng)用乙材料100千克,車間一般耗用領(lǐng)用甲材料50千克,管理部門領(lǐng)用甲材料10千克。甲材料單價為120元/千克,乙材料單價為30元/千克。 (2)本月職工工資分配情況:生產(chǎn)A產(chǎn)品工人的工資為30000元,生產(chǎn)B產(chǎn)品工人的工資為20000元,車間管理人員工資為10000元,行政管理人員工資為20000元。 (3)以現(xiàn)金800元購買辦公用品,其中車間用500元,管理部門用300元。 (4)車間技術(shù)人員報銷差旅費2500元,以現(xiàn)金支付。 (5)計提固定資產(chǎn)折舊5000元,其中車間固定資產(chǎn)折舊3000元,管理部門固定資產(chǎn)折舊2000元。 制造費用按生產(chǎn)工人工資比例分配:A產(chǎn)品月初在產(chǎn)品20000元,月末在產(chǎn)品5000元;B產(chǎn)品月初在產(chǎn)品30000元,月末在產(chǎn)品6000元。要求: (1)計算本月發(fā)生的制造費用金額_第1題―元; (2)計算本月A產(chǎn)品發(fā)生的生產(chǎn)成本_第2題_元;
1為生產(chǎn)A產(chǎn)品用甲材料500千克,為生產(chǎn)B產(chǎn)品領(lǐng)用乙材料100千克,車間一般耗用領(lǐng)用甲材料50千克,管理部門級甲材料10千克。甲材料單價為120元千克,乙材料單價為30元/千克。2.本月職工工資分情況:生產(chǎn)A產(chǎn)品工人的工資為30000元,生產(chǎn)B產(chǎn)品工人的工資為2000元,車間管理人員工資為10000元、行政管理人員工資為20000元3以現(xiàn)金800元購買辦公用品,其中車間用500元,管理部門用300元4.車間技術(shù)人員報銷差旅費2500元,以現(xiàn)金支付。5計提固定資產(chǎn)折舊5000元,其中車間固定資產(chǎn)折舊3000元,管理部門固定資產(chǎn)折舊2000元。制造費用按生產(chǎn)工人工資比例分配:A產(chǎn)品月初在產(chǎn)品20000元,月末在產(chǎn)品5000元;B產(chǎn)品月初在產(chǎn)品30000元,月末在產(chǎn)品6000元。要求:1計算本月發(fā)生的制造費用金額:2計算本月A產(chǎn)品發(fā)生的生產(chǎn)成本;3計算本月B產(chǎn)品發(fā)生的生產(chǎn)成本:4計算本月A產(chǎn)品的完工產(chǎn)品成本:5計算本月B產(chǎn)品的完工產(chǎn)品成本。
某企業(yè)某年7月發(fā)生以下產(chǎn)品生產(chǎn)業(yè)務(wù)。(1)為生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用甲材料500千克,為生產(chǎn)B產(chǎn)品領(lǐng)用乙材料100千克,車間一般耗用領(lǐng)用甲材料50千克,管理部門領(lǐng)用甲材料10千克。甲材料單價為120元/千克,乙材料單價為30元/千克。(2)本月職工工資分配情況:生產(chǎn)A產(chǎn)品工人的工資為30000元,生產(chǎn)B產(chǎn)品工人的工資為20000元,車間管理人員的工資為10000元,行政管理人員的工資為20000元(3)以現(xiàn)金800元購買辦公用品,其中車間用500元,管理部門用300元。(4)車間技術(shù)人員報銷差旅費2500元,以現(xiàn)金支付。(5)計提固定資產(chǎn)折舊5000元,其中車間固定資產(chǎn)折舊3000元,管理部門固定資產(chǎn)折舊2000元。制造費用按生產(chǎn)工人工資比例分配:A產(chǎn)品月初在產(chǎn)品20000元,月末在產(chǎn)品5000元;B產(chǎn)品月初在產(chǎn)品30000元,月末在產(chǎn)品6000元。要求:(1)計算本月發(fā)生的制造費用;(2)計算本月A產(chǎn)品發(fā)生的生產(chǎn)成本;(3)計算本月B產(chǎn)品發(fā)生的生產(chǎn)成本:(4)計算本月A產(chǎn)品的完工產(chǎn)品成本;(5)計算本月B產(chǎn)品的完工產(chǎn)品成本。
某企業(yè)某年7月發(fā)生以下產(chǎn)品生產(chǎn)業(yè)務(wù)。(1)為生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用甲材料500千克,為生產(chǎn)B產(chǎn)品領(lǐng)用乙材料100千克,車間一般耗用領(lǐng)用甲材料50千克,管理部門領(lǐng)用甲材料10千克。甲材料單價為120元/千克,乙材料單價為30元/千克。(2)本月職工工資分配情況:生產(chǎn)A產(chǎn)品工人的工資為30000元,生產(chǎn)B產(chǎn)品工人的工資為20000元,車間管理人員的工資為10000元,行政管理人員的工資為20000元(3)以現(xiàn)金800元購買辦公用品,其中車間用500元,管理部門用300元。(4)車間技術(shù)人員報銷差旅費2500元,以現(xiàn)金支付。(5)計提固定資產(chǎn)折舊5000元,其中車間固定資產(chǎn)折舊3000元,管理部門固定資產(chǎn)折舊2000元。制造費用按生產(chǎn)工人工資比例分配:A產(chǎn)品月初在產(chǎn)品20000元,月末在產(chǎn)品5000元;B產(chǎn)品月初在產(chǎn)品30000元,月末在產(chǎn)品6000元。要求:(1)計算本月發(fā)生的制造費用;(2)計算本月A產(chǎn)品發(fā)生的生產(chǎn)成本;(3)計算本月B產(chǎn)品發(fā)生的生產(chǎn)成本:(4)計算本月A產(chǎn)品的完工產(chǎn)品成本;(5)計算本月B產(chǎn)品的完工產(chǎn)品成本。
企業(yè)某年7月發(fā)生以下產(chǎn)品生產(chǎn)業(yè)務(wù)。(1)為生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用甲材料500千克,為生產(chǎn)B產(chǎn)品領(lǐng)用乙材料100千克,車間一般耗用領(lǐng)用甲材料50千克管理部門領(lǐng)用甲材料10千克·甲材料單價為120元/千克,乙材料單價為30元/千克。(2)本月職工工資分配情況:生產(chǎn)A產(chǎn)品工人的工資為30000元,生產(chǎn)B產(chǎn)品工人的工資為20000元車間管理人員工資為10000元行政管理人員工資為20000元。(3)以現(xiàn)金800元購買辦公用品,其中車間用500元管理部門用300元。(4)車間技術(shù)人員報銷差旅費2500元,以現(xiàn)金支付)計提固定資產(chǎn)折舊5000元其中車間固定資產(chǎn)折舊3000元管理部門固定資產(chǎn)折舊2000元。制造費用按生產(chǎn)工人工資比例分配:A產(chǎn)品月初在產(chǎn)品20000元,月末在產(chǎn)品5000元;B產(chǎn)品月初在產(chǎn)品30000元,月末在產(chǎn)品6000元。額(2)計算本月A產(chǎn)品發(fā)生的生產(chǎn)成本;(3)計算本月B產(chǎn)品發(fā)生的生產(chǎn)成本;(4)本月A產(chǎn)品的完工產(chǎn)品成本;(5)計算本月B產(chǎn)品的完工產(chǎn)品成本。
我想問一下,你就是我們建筑公司注冊地可不可以再注冊一個勞務(wù)公司?如果稅局知道的話,這兩個合作的公司。是一個一個注冊地,然后可能也是為這個公司這樣發(fā)工資的,這個太明顯了,稅局知道了肯定是會被查的,對吧?
老師你好,我公司名下有一輛舊面包車,是我公司成立初期老板過戶到公司名下的,當(dāng)時我公司并未入賬,現(xiàn)在老板把車賣給了二手車公司,我公司系統(tǒng)上查詢到一張“二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票”,價款8000,但我公司并未收款,現(xiàn)在我公司需要報稅嗎?如果報稅該怎么報?怎么做賬?
單獨用于項目上接待的煙酒費用,可以計入主營業(yè)務(wù)成本嗎
老師,我目前想開發(fā)票,然后這個發(fā)票有折扣率90%的,但開完之后總價稅金額總差了0.28元這是明細類發(fā)票有500多條,正常嗎,第二次問題這折扣率咋算呢,我能有電子版的結(jié)算金額,需要折扣后的金額和電子版的結(jié)算金額每一項都對的上
轉(zhuǎn)賬給個體工商戶,是轉(zhuǎn)到個體工商戶的基本賬戶,還是單位結(jié)算卡上
老師好!幫我看下這個表格的第十行!那個本年折舊5201.22是怎么得的,我計算得的是5201.28的哦,433.44*12個月得5201.28哦,如果這種數(shù)據(jù)錯誤對納稅影響大的嗎
老師,家里當(dāng)時開飯店注冊的是餐飲管理有限公司,類型是自然人獨資,成立日期是2018年3月,下邊的日期是20年當(dāng)時換了一次公司名字,注冊資本是150萬,現(xiàn)在政策要5年實繳,是不是5年流水有150萬就可以?還是要在賬戶上存150萬?沒有的話是不是現(xiàn)在要做減資處理?
公司是一般納稅人,電器批發(fā)零售公司。就是公司的存貨有一部分是全部轉(zhuǎn)私戶收款。我應(yīng)該做應(yīng)收賬款,后期讓他們轉(zhuǎn)回來嗎?存貨數(shù)據(jù)要和實際完全一樣嗎?很焦慮不安。我是包裝經(jīng)驗進去的,4月份賬本接回來我做還有報稅。我具體接回來應(yīng)該做那些事情。請老師幫幫我,給我說一下步驟。
老師麻煩咨詢一下,生產(chǎn)用的叉車應(yīng)計提折舊年限和殘值率是多少呢
老師我想幫我朋友問下,他剛?cè)肼氁粋€勞務(wù)派遣公司,比如現(xiàn)在4月份申報3月份的工資,可是3月份的工資要到4月底發(fā),這個要怎么辦?