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甲公司為增值稅一般納稅人,2019年4月以賒銷方式向乙公司銷售 A 產品共計8000元(不含增值稅),未來應確認的增值稅額為10400元,產品實際成本為50000元,按合同規定,收款日期為2019年9月15日,且甲公司于2019年9月15日收到款項并開具增值稅專用發票(假設該賒銷業務不具有融資性質),該批 A 產品已經發出,且在發出時,其控制權由甲公司轉移給乙公司。 要求:對甲公司上述業務進行賬務處理。

2021-11-25 20:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-25 20:38

你好 同學 借:應收賬款 80000*(1%2B13%) 貸:主營業務收入 80000 應交稅費—應交增值稅(銷項)10400 借:主營業務成本 50000 貸:庫存商品 50000

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你好 銷售 借:應收賬款?90400?,貸:主營業務收入80000 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)10400 借:主營業務成本50000 ?,?貸:庫存商品50000 收款 借:銀行存款 90400,貸:應收賬款?90400
2022-01-06
你好 同學 借:應收賬款 80000*(1%2B13%) 貸:主營業務收入 80000 應交稅費—應交增值稅(銷項)10400 借:主營業務成本 50000 貸:庫存商品 50000
2021-11-25
1借應收賬款90400 貸主營業務收入80000 應交稅費應交增值稅銷項稅10400
2022-03-19
同學你好,如果已開發票? 借,應收賬款67800? 貸,主營業務收入60000,應交稅費增值稅7800
2024-11-25
借:發出商品?40000 ?貸:庫存商品?40000 借:應收賬款67800 ?貸:主營業務收入60000 ??????應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)7800 ?借:主營業務成本40000 ???貸:發出商品?40000 借:基本生產成本1000000 ?????制造費用100000 ?????管理費用150000 ??貸:應付職工薪酬-福利費1250000 借:應付職工薪酬-福利費?1250000 ??貸:主營業務收入?1250000 借:主營業務成本1000000 ?貸:庫存商品?1000000
2023-03-29
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