你好不可以抵扣的,做福利費需要申報個稅,需要交合并到工資。
老師 公司給員工買意外險 做管理費用 福利費 取得的專票可以抵扣進項嗎
老師您好,請問建筑公司給工地工人買意外保險的分錄做成:計入工程施工--人工費--福利費。這樣的話可以抵扣企業所得稅嗎?
公司購買的東西開增值稅專票作為員工福利發放給員工,該如何做賬,進項不可以抵扣是嗎?要報個人所得稅,是嗎?那認證平臺上應該怎么操作
老師,您好。公司一般納稅人,員工用公司名義買空調2350,開的專票,空調員工家用,可以抵扣嗎?可以直接做成福利費嗎?做福利費得不得申報個稅?
公司員工每人每天有20元午餐補貼,是員工自己開發票報銷,我是直接計入福利費發放,不用做進工資表繳納個稅可以嗎
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
是專票,不抵扣的話,可以直接做成福利費嗎?不抵扣的話,稅務局那里會看到有個進項票一直在哪里,沒有抵扣噠。
好,你在你的增值稅綜合服務平臺里面選擇不抵扣勾選這個選項。
你好,我是說不抵扣的話,這個票一直在這里,我不做賬嗎?
你好,價稅合計做賬,然后選擇不抵扣,勾選它就不會有這個發票了,你為什么要讓他一直有這個發票,你最后企業注銷的時候,這個發票要處理啊。
沒懂。我可以抵扣了,選擇進項稅額轉出嗎?
可以的,你不嫌麻煩也可以這么做。
好的,謝謝老師
不用客氣哦 工作愉快。